某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:A.该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程B.该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新C.该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验D.该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:
A.该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
B.该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C.该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D.该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
B.该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C.该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D.该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
参考解析
解析:选项A,系统流程图既可以显示计算机处理过程,也可以显示人工处理过程;选项B,系统流程图是固定的描述图形,不能及时更新数据信息;选项C,系统流程图不能对特定的程序进行编辑和检验,这是程序流程图的功能。
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业务流程图、数据流程图、数据字典、系统流程图、模块结构图是结构化信息系统分析与设计中使用的几种主要的工具,以下是关于这几种工具之间关系的描述。以下描述中错误的是( )。Ⅰ.数据流程图是通过对业务流程图抽象得到的Ⅱ.系统流程图是由数据流程图导出的Ⅲ.模块结构图是由数据流程图导出的Ⅳ.数据字典只是对数据流程图中数据元素和组合数据的具体描述Ⅴ.系统流程图是对应于系统分析阶段的抽象数据流程图的物理数据的流程图A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅴ请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
下列关于工作流程图的说法,正确的是( )。A.工作流程图是用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的组织关系B.工作流程图中,用矩形框表示工作部门C.工作流程图中的菱形框表示判别条件D.工作流程图矩形框之间的连线采用双向箭线
某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是:A.为每个分部绘制垂直流程图,在最上面一行反应投入,在最下面一行反映产出B.绘制的流程图不能合理的反映三个分部的流程情况C.绘制水平流程图,在最上面一行描述三个分部的情况,并配以横向的业务流动D.由于涉及的分部数量比较多,必须在绘制流程图的同时加上文字说明
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述。D.工序操作标准的复印件。
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B.该垂直流程图可以评估合规性水平C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
作为对采购职能进行初步调查的一部分,某内部审计师阅读了该部门的政策和流程手册,该内部审计师得出结论:本手册很好地描述了处理步骤,并且包括一个适合的内部控制设计。下一阶段的审计目的是确定该内部控制运行的有效性。为完成这一目标,以下哪个程序是最适合的?( )A.编制一个流程图B.编制一个系统描述说明C.对控制进行测试D.进行实质性测试
某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( )A.鉴于该商店已对现金部门建立了设计良好的内部控制系统,因此向管理高层提交的审计报告中保证“现金部门不存在违法乱纪现象”B.审计师编制了整个现金部门的流程图,但仅对交易业务进行抽样测试C.审计报告包括一条有充分证据支持的建议,即:建议对现金部门裁员,虽然裁员可能会对员工的士气产生负面影响D.审计师将现金部门涉嫌错误做法的情况告知百货商店内部恰当的主管部门,但没有告知外部主管机构
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:A.将这一漏洞与管理层进行沟通B.扩大审计范围C.向审计委员会报告这一缺陷D.绘制内部控制系统的流程图
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的关键控制点。
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )A.显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对B.对可能的职务分离是一个好的指南C.一般与系统的更新保持同步D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。
下列关于水平流程图和垂直流程图的区别,说法不正确的是:()A、垂直流程图通常比水平流程图更长B、水平流程图不能反映系统所涉及的各个部门的职能C、垂直流程图需要在表外流出大量空间用于文字描述D、水平流程图中的部门线条会出现交叉的现象
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某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()A、该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程B、该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新C、该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验D、该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明
作为对采购职能进行初步调查的一部分,某内部审计师阅读了该部门的政策和流程手册,该内部审计师得出结论:本手册很好地描述了处理步骤,并且包括一个适合的内部控制设计。下一阶段的审计目的是确定该内部控制运行的有效性。为完成这一目标,以下哪个程序是最适合的?()A、编制一个流程图B、编制一个系统描述说明C、对控制进行测试D、进行实质性测试
下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()A、为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实B、财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查C、某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查D、帮助某位管理人员制定了内部活动流程图
单选题某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()A该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程B该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新C该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验D该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
单选题某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A横向流程图B关键路径法流程图C编制纵向流程图D对系统进行文字说明
单选题下列关于水平流程图和垂直流程图的区别,说法不正确的是:()A垂直流程图通常比水平流程图更长B水平流程图不能反映系统所涉及的各个部门的职能C垂直流程图需要在表外流出大量空间用于文字描述D水平流程图中的部门线条会出现交叉的现象
单选题作为对采购部门进行初步调查的一项工作,审计师阅读了该部门的政策和程序手册,审计师得出的结论是:该手册对处理步骤作了很好的描述,并且包含有恰当的内部控制制度设计内容。下一个审计目标就是确定内部控制的操作效果。以下哪种程序对于实现该目的最为合适?()A编制流程图。B编制系统文字说明。C进行控制测试。D进行实质性测试。
单选题内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()A审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。B某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。C一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。D某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会。
单选题某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A发现内部控制的漏洞B评估内部控制的有效性C熟悉公司内部控制的基本流程D记录对公司内部控制框架的理解情况