判断题为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头A对B错

判断题
为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

我国的保险监管已经初步健全了( )“四位一体”的风险防范体系。A.政府监管、企业内控、行业自律和社会监督B.偿付能力、公司治理、行业自律和社会监督C.现场检查、风险内控、资金运用和社会监督D.偿付能力、风险内控、资金运用和行业自律

内部监督是公司通过()等手段对公司经营情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进 A.内控评估B.审计C.纪检监察D.销售风险管控

内部监督检查发现问题应给予积分处理的,由()提出积分处理意见。 A、检查部门B、被检查部门C、内控合规部门D、被检查机构对应检查项目的牵头部门

《关于进一步加强尽职监督管理工作的意见》要求把尽职监督管理纳入内控评价体系,___项目不属于尽职监督管理评价内容。A.内控合规管理控制评价B.内控制度执行评价C.监察监督控制评价D.问题整改控制评价

内控合规部门作为尽职监督工作的( )部门,履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责,督促、推动职能部门尽职监督工作。A.监督B.主管C.牵头D.负责

采购管理程序中,以下工作属于财务管理部的为()A、负责公司按采购内控管理要求进行采购内控检查B、采购物资汇总统计分析C、负责对服务供方实际完成工作量和结算金额进行核算D、负责制订零星物资采购计划、物资采购的实施

为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头

保险公司应当建立由监事会负最终责任、管理层直接领导、内控职能部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的内部控制组织体系。

采购管理程序中,以下工作属于品质管理部的为()A、负责对物资服务供方的评估,更新公司的供方名录和报价信息B、负责按权限审核物资服务采购,按《物资/服务分类管控表》梳理公司各级供方C、负责组织采购价格、行为进行抽查回访D、负责公司按采购内控管理要求进行采购内控检查

成立了专门的内控机构的企业,由内控机购负责协调内控的建立实施及日常管理工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责,无需向其他部门负责。

为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司商务部(物资)负责牵头

为加强内控、风险和合规方面的工作,保险公司应当设立审计部门、风险管理部门以及合规管理部门。

我国的保险监管已经初步健全了()的“四位一体”风险防范体系。A、政府监管、企业内控、行业自律和社会监督B、偿付能力、公司治理、行业自律和市场行为C、现场检查、风险内控、资金运用和社会监督D、偿付能力、风险内控、资金运用和市场行为

总、分行()作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施。A、风险管理部B、尽职调查中心C、法律与合规部门D、审计部

商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。A、内部审计部门B、内控管理职能部门C、合规管理部门D、业务部门

员工的违规问责信息应当录入到合规内控与操作风险管理系统的哪个模块()A、内控评价模块B、内控检查模块C、内控监督模块D、员工合规档案管理模块

多选题《内控管理手册》作为我-行内控管理的重要工具,主要可以应用于以下哪些方面:()A提升制度执行力B加强合规风险管理C有效开展监督检查D推进流程银行建设

单选题内控监督管理人员在建立内控监督档案时,内控监督检查档案包括:()A检查通知书B调阅资料清单C工作底稿D以上几项

判断题为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司商务部(物资)负责牵头A对B错

单选题员工的违规问责信息应当录入到合规内控与操作风险管理系统的哪个模块()A内控评价模块B内控检查模块C内控监督模块D员工合规档案管理模块

多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训

单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()A实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查

多选题《内控管理手册》作为我-行内控管理的重要工具,主要应用于()方面。A提升制度执行力B加强合规风险管理C有效开展监督检查D推进流程银行建设

单选题近几年来,内控合规部门主要从整合检查资源、强化制度推动、规范检查流程、优化检查标准、加强质量控制、提升检查价值等方面,依托()全面统筹推动检查监督工作。A内控评价B质量管理体系CCASDICCS

单选题总、分行()作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施。A风险管理部B尽职调查中心C法律与合规部门D审计部

判断题商业银行内部审计部门和内控管理职能部门承担内部控制监督检查的职责,业务部门不承担监督检查的职责。( )A对B错

单选题内控合规部门作为尽职监督工作的()部门,履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责,督促、推动职能部门尽职监督工作。A监督B主管C牵头D负责