单选题审计系统延期授权时,审计人员应该()。A打电话通知售后的技术人员审批B在审计系统中申请授权,再获取授权C重新交费购买再授权D到期就不能用了
单选题
审计系统延期授权时,审计人员应该()。
A
打电话通知售后的技术人员审批
B
在审计系统中申请授权,再获取授权
C
重新交费购买再授权
D
到期就不能用了
参考解析
解析:
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下列关于审计准则的表述中,错误的是:A、审计准则是否完备成熟,是一个国家审计专业水平的重要标志之一 B、不同性质的审计业务应该有不同的审计准则 C、审计准则是审计人员判断审计事项是非优劣的准绳 D、审计准则是审计人员在审计工作中必须遵守的行为规范
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近任命的审计委员会成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注?( )A.只要内部审计师拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统C.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计师审计工资领域D.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
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一个没有经验的内审员通知高级审计师被审计单位的预算具有显著差异。高级审计师告诉新任审计人员不用担心因为他听说有个未经授权的停工导致该差异。下列哪项是最合适的?A.高级审计师应该停止审计直到能够完全解释差异。B.新的审计人员应该充分调查此事,不打扰高级审计师。C.高级审计师应该帮助新的审计人员制定适当收集证据的计划。D.高级审计师使用合理的判断来缩减浪费的调查。
某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性?( )A.审计人员在应用系统开发过程中负责实施特殊控制措施B.审计人员为了方便应用系统审计特意设计了嵌入式模型C.审计人员同时作为应用系统项目团队成员,但并不承担具体实施责任D.审计人员为应用系统最佳运作方案提供建议
成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注?A.只要内部审计师拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统C.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计师审计工资领域D.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
系统管理员应该根据计算机安全管理的要求确定需要维护多长时间的审计数据,具体实施包括:保护审计数据、审查审计数据和()A、审计跟踪系统的完善B、用于审计分析的工具C、系统安全审计跟踪的实施D、审计跟踪阶段性审核
审计人员经常采用访谈技术,在考虑利用访谈技术收集审计证据时,审计人员应意识到,访谈()A、在收集数据方面比问卷更客观B、提供了较系统的形式保证审计的覆盖面C、应该有客观证据支持其可靠性D、最适于达成审计结论
最近一些年来,哪两个因素改变了内部审计人员和外部审计人员的关系,使得内部审计人员成为外部审计人员的工作伙伴而不是下属?()A、外部审计人员的责任增加和内部审计人员的专业技能增加。B、内部审计人员的专业技能增加和外部审计的日益经济性。C、更加依赖于计算机化会计系统和外部审计的日益经济性。D、审计机构的全球化和更加依赖于计算机化的会计系统。
单选题审计人员经常采用访谈技术,在考虑利用访谈技术收集审计证据时,审计人员应意识到,访谈()A在收集数据方面比问卷更客观B提供了较系统的形式保证审计的覆盖面C应该有客观证据支持其可靠性D最适于达成审计结论
单选题下列审计活动中,不属于计算机审计活动的是()。A审计人员对被审单位的电子数据所进行的审计B审计人员用计算机审计方法和技术对被审单位账簿所进行的审计C审计人员利用计算机审计方法和技术对被审单位信息系统所进行的审计D审计人员用手工审计方法和技术对纸质账簿所进行的审计
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