单选题大额支付往账在未确认前发现差错修改时,不允许修改的内容为().A付款人账号B金额C报文种类D收款人户名

单选题
大额支付往账在未确认前发现差错修改时,不允许修改的内容为().
A

付款人账号

B

金额

C

报文种类

D

收款人户名


参考解析

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对汇款扣账业务的内容进行修改时,只能修改() A、收款人账号B、收款人名称C、扣款金额D、接收行行名

进行往账确认时,确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”,依据原始凭证分别输入()等要素。A、业务种类B、接收行行号C、交易金额D、收付款人账号、名称

在核心业务系统中,转汇业务录入以后(在未复核时),下列哪些要素可以修改()。A、收款人账号B、收款人户名C、付款人户名和账号D、金额

大额支付录入内容有误,如何进行处理,下列说法错误的是()A、若借记科目账号、金额有误,应直接使用403914进行删除往账处理B、若借记科目账号、金额有误,应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除,然后进行抹账处理C、录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改D、若录入客户账号、金额有误,可在“403913支付系统往账修改”中进行修改

签约商户输入跨行收款人账号后确认,刷绑定银行卡并输入密码确认后付款,系统根据签约时绑定的()()()等信息生成大额支付系统报文,并发送。A、收款人账号B、行号C、户名

大额支付()录入错误的不允许修改,只能删除后重新录入,其他要素均允许修改。A、金额B、业务种类C、收款人账号D、付款人账号

网内往来业务往账行发现差错正确处理包括()。A、录入未确认前的差错,当日发现的,通过抹账处理;隔日发现的,通过录入冲正处理B、确认未核销前的差错,当日发现的,通过抹账处理C、确认未核销前的差错隔日发现的,通过查询查复请来账行代为更正或退回D、来账行核销后的差错,通过查询查复请来账行协助处理

大额系统业务,录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时,由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易,对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有().A、户名B、账号C、附言D、报文种类

大额支付往账在未确认前发现差错修改时,不允许修改的内容为().A、付款人账号B、金额C、报文种类D、收款人户名

大额系统业务,录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时,由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易,对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有()。A、户名B、账号C、附言D、报文种类

当汇款扣款账户是内部账户时,往账录入可以修改(),但须经主管授权。A、付款人账号B、付款名称C、付款时间D、付款金额E、收款人名称

若对汇划报文进行复核时发现()有误的,只能由录入柜员使用反交易删除该笔报文,重新录入新的报文。A、收报行行号、借方账号或金额B、收款人账号、户名C、付款人账号、户名D、收、付款人账号

以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。A、差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延B、往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决C、来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理D、对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理

在大额支付系统中,往账报单在确认前发现录入要素有误,需要进行修改时,应由原录入员选择()交易,根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A、0709录入冲正B、0737录入退汇C、5762删除往账报单D、5761修改往账报单

单选题往报经办修改中,不可以修改的内容有()A付款人账号B收款人账号C收款行行号D收款人户名

多选题对汇款扣账业务的内容进行修改时,只能修改()。A收款人账号B收款人名称C扣款金额D接收行行名

多选题进行往账确认时,确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”,依据原始凭证分别输入()等要素。A业务种类B接收行行号C交易金额D收付款人账号、名称

单选题在大额支付系统中,往账报单在确认前发现录入要素有误,需要进行修改时,应由原录入员选择()交易,根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A0709录入冲正B0737录入退汇C5762删除往账报单D5761修改往账报单

单选题以下()业务可通过“支付系统往账修改”后再次发送A未经复核的往账B复核已发送的往账C付款金额有误的往账D付款人账号有误的往账

多选题在核心业务系统中,转汇业务录入以后(在未复核时),下列哪些要素可以修改()。A收款人账号B收款人户名C付款人户名和账号D金额

多选题往账删除时,只需录入(),就可以进行删除。A付款人账号B支付交易序号C付款金额D收款人名称E录入日期

单选题若对汇划报文进行复核时发现()有误的,只能由录入柜员使用反交易删除该笔报文,重新录入新的报文。A收报行行号、借方账号或金额B收款人账号、户名C付款人账号、户名D收、付款人账号

单选题大额支付()录入错误的不允许修改,只能删除后重新录入,其他要素均允许修改。A金额B业务种类C收款人账号D付款人账号

多选题大额支付录入内容有误,如何进行处理,下列说法错误的是()A若借记科目账号、金额有误,应直接使用403914进行删除往账处理B若借记科目账号、金额有误,应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除,然后进行抹账处理C录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改D若录入客户账号、金额有误,可在“403913支付系统往账修改”中进行修改

单选题在办理现金汇兑往账业务时,()和()可以不输入,但办理非现金汇兑往账业务时,则必须输入。A付款人账号、收款人账号B付款人姓名、收款人姓名

多选题签约商户输入跨行收款人账号后确认,刷绑定银行卡并输入密码确认后付款,系统根据签约时绑定的()()()等信息生成大额支付系统报文,并发送。A收款人账号B行号C户名

单选题大额系统业务,录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时,由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易,对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有().A户名B账号C附言D报文种类