单选题存有生产业务数据的介质应妥善保管,不得转交任何未经授权的人员。在生产业务数据使用完毕后,必须进行()。A归档B销毁C封存D备份

单选题
存有生产业务数据的介质应妥善保管,不得转交任何未经授权的人员。在生产业务数据使用完毕后,必须进行()。
A

归档

B

销毁

C

封存

D

备份


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授权审批控制要求银行各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务,授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段。

农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。

存有生产业务数据的介质应妥善保管,不得转交任何未经授权的人员。在生产业务数据使用完毕后,必须进行()。A、归档B、销毁C、封存D、备份

各级营业机构要严格按照总行临柜业务印章管理要求进行管理,切实做到()A、专人使用、专人保管、专人负责B、妥善保管、人离章收C、严禁未经交接私自授受临柜业务印章或将自身保管的业务印章交由他人使用D、印章保管人在用印前必须对凭证等资料内容进行审核,确保临柜业务印章的使用基于真实的临柜业务,严禁预先在空白凭证、纸张上用印

办公用机不得保存()。()使用要严格遵照生产系统数据使用的制度要求,进行申请、审批和清除。A、用户数据;用户数据B、参数数据;参数数据C、客户信息数据;客户信息数据D、业务数据;业务数据

经许可连接因特网的计算机,不得存留涉密金融数据信息;存有涉密金融数据信息的介质,不得在接入因特网的计算机上使用。

对POS机具保管及维修的风险防范正确的是()。A、POS储存有银联卡的交易数据,属于保密设备,商户应妥善保管。B、POS设备必须原件配套使用,非指定人员不得对POS设备进行任何检测,私自拆修、改装和更换部件。C、对于主动上门维护POS人员要警惕,除要求检验其身份证明外,还应致电收单机构进行核实。D、商户应注意保证POS机封条完好,如封条出现自然磨损,商户应通知收单机构进行检查、更换。

各级业务授权人员按授权权限行使业务授权职责,特殊情况下可以将其权限转交下级业务授权人员。

授权人进行业务授权时,应认真审查相关业务凭证,可进行()。A、必须当面进行授权B、可委托相关人员进行授权C、可使用其他终端进行远程授权D、不得使用其他终端进行远程授权

各类业务印章在营业中应妥善保管;使用人员临时离开岗位时,应做到(),不得私自授受业务印章。A、人离章收B、离柜入箱C、加锁保管D、上解入库

系统记账原则是()A、数据输入必须由授权人办理,非授权人不得输入任何数据B、数据输入必须按照事权划分的原则办理,做到数字准确、处理及时C、现金收入,先收款后记账D、现金付出,先记账后付款;转账业务,先记借后记贷E、系统设置打印的交易必须打印记账信息

根据上海银行有关制度及内部控制管理的需要,柜面业务人员配置必须坚持()原则。A、严格执行业务操作和业务授权相分离的原则。B、储蓄主管不得兼任柜员。C、柜面业务人员使用的业务印章、个人名章、操作员密码等必须实行个人负责制,妥善保管,按章使用。D、会计主机操作人员不能兼任记账员,严禁一人兼任记账和复核岗位处理同一笔业务。

业务人员应妥善保管个人名章,个人名章必须本人使用,不得交他人使用。遇特殊情况时,经业务主管同意后,可交与他人使用。

支付密码器视同辖内重要空白凭证进行管理,负责保管支付密码器的人员,不得办理()业务。A、保管其它重要空白凭证B、保管业务印章C、进行授权D、支付密码业务

生产数据使用完毕后的数据清理和销毁由()负责。A、生产数据使用部门B、生产数据业务主管部门C、生产数据管理部门D、信息技术管理部

下列关于集中作业中心岗位制约说法错误的是()。A、生产管理人员可以兼任业务授权人员B、业务授权人员可以兼任专业指导人员C、业务授权人员不得兼任标准操作员D、切片录入人员不得兼任何其他工作

对越权授权或未经授权的会计业务,核算人员在办理后应及时向上级报告。

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多选题根据上海银行有关制度及内部控制管理的需要,柜面业务人员配置必须坚持()原则。A严格执行业务操作和业务授权相分离的原则。B储蓄主管不得兼任柜员。C柜面业务人员使用的业务印章、个人名章、操作员密码等必须实行个人负责制,妥善保管,按章使用。D会计主机操作人员不能兼任记账员,严禁一人兼任记账和复核岗位处理同一笔业务。

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判断题业务人员应妥善保管个人名章,个人名章必须本人使用,不得交他人使用。遇特殊情况时,经业务主管同意后,可交与他人使用。A对B错