多选题以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D线性图文档

多选题
以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。
A

风险控制矩阵文档

B

流程图文档

C

审批权限表文档

D

线性图文档


参考解析

解析: 评价工作组可审阅的内控流程文档可能有:风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档。

相关考题:

下列关于内部控制描述中,错误的是( )。A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵、流程图文档、审批权限表文档C.重大缺陷由总经理认定D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A.内控管理健全有效B.内控管理较为健全C.内控管理部分存在缺陷D.内控管理不健全

下列属于外包管理中高级管理层的内容是(  )。A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责,并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

评价工作组可综合运用不同评价方法收集被评价单位内部控制设计与运行是否有效的证据,按照要求填写工作底稿、记录有关测试结果。下列选项中,多用于企业层面评价的方法是( )。A.调查问卷B.实地查验C.审阅与检查D.个别访谈

IT流程与内控管理的核心职责包含()A、IT制度流程管理B、制度流程管理C、文档管理D、IT文档管理

内部控制自我评价阶段流程有哪些()A、了解被评价单位基本情况B、组成评价工作组C、开展现场检查测试D、确定检查评价范围和重点

要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯,对监管部门的()结论更要认真学习,对照整改。A、问题评价B、内控评价C、内控表述D、查出问题

以下哪些属于内控评价结果的应用()A、结合制度后评价工作要求,出台和完善相关制度文件,促进内控制度的合规性、操作性和完备性B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性

IT流程与内控管理的核心职责包含IT制度流程管理、IT文档管理。

以下哪个不属于严重违反公司规章制度的内容()。A、管理手册B、内控规范C、管理流程D、宪法

IT流程与内控管理的核心职责包含()A、IT制度流程管理、IT文档管理B、IT制度流程管理C、IT文档管理

下列各项中,构成单位内控规范实施的重要环节的有()。A、建立健全内部管理制度B、实施业务流程再造C、强化信息系统建设D、定期开展内控自我评价

企业可独立开展内控评价工作,也可委托不承担企业内控审计的中介机构协助开展。

内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A、财务会计报告流程B、绩效考核文档C、销售与收款循环控制文档D、公司财务报告

在合规系统中,内控评价档案管理分为以下几个子模块()A、公告栏B、文档上传C、历史库D、文档查询

以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A、内控管理健全有效B、内控管理较为健全C、内控管理部分存在缺陷D、内控管理不健全

以下哪一点不属于内控评价结果的应用()A、对缺陷样本加强整改B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性

内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。A、引用B、修订C、插入D、审阅

多选题内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D内部审计文档

单选题以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A内控管理健全有效B内控管理较为健全C内控管理部分存在缺陷D内控管理不健全

单选题内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。A引用B修订C插入D审阅

多选题下列关于内控评价说法正确的有(  )。A内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的B评价工作组应全部由内审人员组成C企业聘用的会计师事务所可以同时提供审计服务和内控评价服务D内控评价中发现的重大缺陷应当由董事会予以最终认定。

单选题要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯,对监管部门的()结论更要认真学习,对照整改。A问题评价B内控评价C内控表述D查出问题

单选题下列关于内部控制描述错误的是()。A内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施B评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档C重大缺陷由总经理认定D注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

多选题以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是()。A实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用B建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程C按照业务类别建立并维护违规点库,作为各类监督项目执行过程中的基本依据D支持内控评价等级申报与计分

多选题内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A财务会计报告流程B绩效考核文档C销售与收款循环控制文档D公司财务报告

多选题以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D线性图文档

多选题甲公司是一家房地产开发企业,在上海证券交易所上市。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内部控制流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内部控制流程文档包括(  )。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表档案D业务审批文档