审计人员向有关单位和人员进行调查时,应当出示审计人员的()。A、工作证件B、审计方案C、审计通知书副本D、审计计划

审计人员向有关单位和人员进行调查时,应当出示审计人员的()。

  • A、工作证件
  • B、审计方案
  • C、审计通知书副本
  • D、审计计划

相关考题:

下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是( )。A.对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行B.实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况C.实施审计三日前未向被审计单位送达审计通知书D.审计人员向有关单位和个人进行调查时未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有( )。A.审计人员应当以事务所的名义向有关单位发函询证B.审计人员应当对银行存款函证C.审计人员应向被审计单位在本年存过款的所有银行发函D.审计人员审计银行存款时不需要对余额为零的账户进行函证E.审计人员应当以被审计单位的名义向有关单位发函询证

审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。A.分析B.检查管理制度C.询问有关人员D.观察业务活动E.检查文件记录

下列有关审计独立性的说法中,体现审计人员上的独立性的是指哪些选项?Ⅰ.审计机关必须是独立的专职机构。Ⅱ.审计人员不参与被审计单位的经营管理活动。Ⅲ.审计人员如与被审计单位有利害关系,应当回避。Ⅳ.审计人员在审计工作的全过程中依法独立行使审计监督权。Ⅴ.审计人员依法办理审计事项时,其他行政机关、社会团体或个人不得干涉。A.Ⅰ和ⅤB.Ⅱ和ⅢC.Ⅰ、Ⅱ和ⅢD.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ

审计人员实施审计时,应当审查会计凭证、会计账簿、会计报表等资料,(),向有关单位和人员调查并取得证明材料。A、编制审计工作底稿B、拟定审计工作计划C、提出审计工作意见D、作出审计处理决定

审计人员向有关单位和个人进行调查询问取得的审计证据,不能取得提供者签章的,由审计人员注明原因,并由()签字予以证明。A、两名以上审计人员B、主审人C、审计组组长D、审计部门负责人

审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录

根据《审计法》,下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()A、对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行B、实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况C、实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书D、审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料,应当有()。

审计人员在向有关单位和个人进行调查时,应当出示()。A、审计人员工作证件B、审计通知书C、审计调查通知书副本D、审计通知书副本

下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务B、内部审计人员应当充分运用重要性原则C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()A、审计人员的业务能力B、被审计单位的会计人员的素质C、被审计单位内部控制的健全程度D、审计人员是否遵守审计准则

行政复议人员向有关组织和人员调取证据时,以下说法正确的是()A、可以调取有关文件和资料B、可以向有关人员进行询问C、调取证据时,行政复议人员不得少于3人,并应当向当事人或者有关人员出示证件D、被调查单位和人员应当配合行政复议人员的工作,不得拒绝或者阻挠

行政机关在进行调查或者进行检查时,应当向当事人或者有关人员出示证件。

审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。A、被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母B、某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿C、某审计人员是被审计单位的股东D、刚从该被审计单位会计岗位调来的

根据《审计法》的规定,以下表述错误的是( )A、审计机关受本级政府和上一级审计机关的双重领导B、审计人员向有关单位和个人进行调查时,只需要出示审计通知书副本C、地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求上一级审计机关的意见D、审计业务以上级审计机关领导为主

下列关于审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()。A、审计人员应当按时按质完成审计任务,遵守各项约定B、审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密C、审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低D、审计人员在得到委托单位的书面允许或法律法规要求公布的情况下,可以披露客户的有关信息

内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。

单选题下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。A内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务B内部审计人员应当充分运用重要性原则C内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作D内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

单选题下列关于审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()。A审计人员应当按时按质完成审计任务,遵守各项约定B审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密C审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低D审计人员在得到委托单位的书面允许或法律法规要求公布的情况下,可以披露客户的有关信息

多选题下列有关审计独立性的说法中,体现审计人员上的独立性的有( )。A审计机关必须是独立的专职机构B审计人员不参与被审计单位的经营管理活动C审计人员在审计工作的全过程中依法独立行使审计监督权D审计人员依法办理审计事项时,其他行政机关、社会团体或个人不得干涉E审计人员如与被审计单位有利害关系,应当回避

多选题审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。A被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母B某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿C某审计人员是被审计单位的股东D刚从该被审计单位会计岗位调来的

多选题审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A分析B检查管理制度C询问有关人员D观察业务活动E检查文件记录

单选题根据《审计法》的规定,以下表述错误的是( )A审计机关受本级政府和上一级审计机关的双重领导B审计人员向有关单位和个人进行调查时,只需要出示审计通知书副本C地方各级审计机关负责人的任免,应当事先征求上一级审计机关的意见D审计业务以上级审计机关领导为主

多选题审计人员向有关单位和人员进行调查时,应当出示审计人员的()。A工作证件B审计方案C审计通知书副本D审计计划

多选题审计人员在向有关单位和个人进行调查时,应当出示()。A审计人员工作证件B审计通知书C审计调查通知书副本D审计通知书副本

单选题根据《审计法》,下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()A对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行B实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况C实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书D审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本