审计部门对下列哪些事项进行审计。()A、基本建设投资计划、概算、预算和决算B、物资、工程、服务采购与经济合同C、内部控制制度的健全性和有效性D、部队干部选拔制度

审计部门对下列哪些事项进行审计。()

  • A、基本建设投资计划、概算、预算和决算
  • B、物资、工程、服务采购与经济合同
  • C、内部控制制度的健全性和有效性
  • D、部队干部选拔制度

相关考题:

审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。( )A.正确B.错误

审计部门对预算外资金进行审计所适用的方法不包括( )。A.经常性审计B.定期审计C.专项审计D.随机审计

审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。( )此题为判断题(对,错)。

财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。

银行业金融机构内部审计部门对谁负责,具体工作包括哪些?

以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?A、缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突。B、对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行。C、在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计。D、根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围。

以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围

内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一。《标准》通过提供指南作为内部审计章程的一部分来帮助明确内部审计章程的性质,下列哪项在《标准》中没有被建议作为内部审计章程的一部分?( )A.内部审计部门对组织记录的接触B.内部审计活动的范围C.首席审计官的任期D.内部审计部门对组织人员的接触

内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是:A.输入控制B.发现控制C.产出控制D.前馈控制

支队审计部门对本级和所辖大队经济合同审计按下列分类进行()A、买卖合同审计B、建设工程合同审计C、财产租赁合同审计D、劳务合同审计

内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷(排列)顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查,经审查无误的审计项目案卷,由内部审计部门依照有关规定进行案卷的()。A、鉴别和挑选B、编目和装订C、归档D、排列和归档

审计部门负责对本级单位进行审计监督,对下级单位进行审计监督和审计业务指导,并对重大审计事项进行()审计。A、重点B、跟踪C、一般D、全程

审计部门对群众反映强烈且有明确线索的涉嫌重大经济违法违纪问题,可进行什么审计?()A、视情就地审计B、视情进行专项审计C、视情进行报送审计D、视情进行经济效益审计

审计部门对重大审计事项作出审计决定前,应当报告本单位首长,并征求有关主管部门的意见。

审计部门对下列哪些事项进行审计。()A、经济责任B、银行存款、现金和有价证券C、固定资产和库存物资D、专项资金与专项基金

审计部门对于严重违反财经法纪,损害国家和部队利益的行为,可以进行()审计。A、专案B、事前C、事中D、事后

审计部门对经济活动中的重大问题和特定事项进行()审计调查,并向本单位首长和上级审计部门报告审计调查结果。A、专项B、全程C、事前D、事中

主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督。

判断题审计部门对重大审计事项作出审计决定前,应当报告本单位首长,并征求有关主管部门的意见。A对B错

多选题审计部门对下列哪些事项进行审计。()A经济责任B银行存款、现金和有价证券C固定资产和库存物资D专项资金与专项基金

多选题审计部门对下列哪些事项进行审计。()A基本建设投资计划、概算、预算和决算B物资、工程、服务采购与经济合同C内部控制制度的健全性和有效性D部队干部选拔制度

多选题支队审计部门对本级和所辖大队经济合同审计按下列分类进行()A买卖合同审计B建设工程合同审计C财产租赁合同审计D劳务合同审计

判断题审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。()A对B错

单选题管理层注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理层希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。关于对这两个项目风险评估的表述哪项正确?()A风险高低应通过对组织潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量。B审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总是高于管理层要求进行的被审计事项。C预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项。D以上三个都不是。

单选题审计部门对经济活动中的重大问题和特定事项进行()审计调查,并向本单位首长和上级审计部门报告审计调查结果。A专项B全程C事前D事中

单选题公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()A政策与程序B前馈控制C反馈控制D战略计划

单选题审计部门对于严重违反财经法纪,损害国家和部队利益的行为,可以进行()审计。A专案B事前C事中D事后