移动开票软件中网络购票输入发票起始号码和发票终止号码点击网络购票进行网络领取。
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相关考题:
在税控发票开票软件(金税盘版)V2.0中,填开负数发票时,输入的发票代码、号码正确,且可以查看发票明细,但提示“本张发票不能开红字发票!”,这是因为此发票属于()。A、空白作废发票B、修复发票C、负数发票D、作废发票
在一机多票开票子系统V6.15中,若要开具增值税专用发票,可以通过()进行填开。A、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单项,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面B、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票种类选择”对话框,选择专用发票后弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面C、点击导航图中的“专用发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面D、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
开票软件V180425关于成品油红字专用发票填开正确的说法是()A、成品油红字专用发票可以通过导入红字发票信息表开具B、成品油红字专用发票可以直接录入发票代码和号码开具C、成品油红字专用发票可以通过输入红字发票信息表编号开具D、成品油红字专用发票需要通过网络下载红字发票信息表开具
在税控发票开票软件(金税盘版)V2.0中,可以通过()打印发票。A、点击“发票填开/XX发票填开”,填写好发票后利用“打印”按钮直接打印发票B、点击“已开发票查询”,在弹出的“选择发票号码查询”界面中选择需打印的发票后点击“查看明细”按钮,在弹出的发票查询界面中点击“打印”按钮来打印发票C、点击“已开发票查询”,在弹出的“选择发票号码查询”界面中选择需打印的发票后按“打印”键,然后选择其中列出的“发票”或“销货清单”项D、点击“发票作废”,在弹出的“选择发票号码作废”界面中单击选中需打印的发票后按“打印”键,然后选择其中列出的“发票”或“销货清单”项
在税控盘版开票系统中,如何上传未上传的发票?()A、点击“系统设置—系统参数设置—参数设置—网络配置—手工上传发票明细”B、点击“系统设置—参数设置—网络配置—手工上传发票明细”C、在确保网络正常连通的状态下,点击“系统设置—系统参数设置—参数设置—网络配置—手工上传发票明细”D、点击“发票管理—参数设置—网络配置—手工上传发票明细”
在税控发票开票软件(金税盘版)V2.0中,若要开具增值税专用发票,可以通过()进行填开。A、点击“发票管理/发票填开/专用发票填开”菜单项,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面B、点击导航图中的“专用发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面C、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面D、点击导航图中的“发票填开”按钮,弹出“发票种类选择”对话框,选择专用发票后弹出“发票号码确认”提示框,确认后打开发票填开界面
上个月开具的二手车销售统一发票有误如何处理?()A、在开票软件-发票管理-发票作废中作废此发票即可B、填写红字发票信息表,上传至税局,等待税局审批成功之后再填开负数发票C、无需向税局申请,在发票填开界面中,点击“红字”按钮选择“直接开具”输入对应的蓝字发票代码号码,直接点击“下一步”核对信息无误打印即可
开具红字成品油普通发票时,输入对应蓝字发票代码、号码,选择“涉及销售数量变更”,系统提示“本张发票不能开红字发票,原因未找到对应的蓝字发票,系统不允许开具数量非空的成品油发票,请核对后重新填写。”,原因是()A、开票软件数据库中不存在B、税局端数据库中不存在C、开票软件和税局端数据库中均有D、开票软件和税局端数据库中均无
货运发票系统税局代开(9000)中,某税务机关人员希望按开票起始日期、开票终止时间和承运人识别号组合进行查询,了解一些情况,则他应该使用以下哪个查询功能菜单()A、发票号码查询B、发票日期查询C、发票组合查询D、发票开票人查询
如果想查询开给某个企业的全部发票,通过()可以查询到满足条件的所有内容。A、在“选择发票号码”窗口,点击“统计”按钮B、在“选择发票号码”窗口,点击“查找”按钮,然后在购方信息处输入该企业名称C、在“选择发票号码”窗口,点击“核对”按钮
单选题在税控盘版开票系统中,如何上传未上传的发票?()A点击“系统设置——系统参数设置——参数设置——网络配置——手工上传发票明细”B点击“系统设置——参数设置——网络配置——手工上传发票明细”C在确保网络正常连通的状态下,点击“系统设置——系统参数设置——参数设置——网络配置——手工上传发票明细”D点击“发票管理——参数设置——网络配置——手工上传发票明细”
单选题如果想查询开给某个企业的全部发票,通过()可以查询到满足条件的所有内容。A在“选择发票号码”窗口,点击“统计”按钮B在“选择发票号码”窗口,点击“查找”按钮,然后在购方信息处输入该企业名称C在“选择发票号码”窗口,点击“核对”按钮