判断题企业应从内部信息传递的时间、空间、节点、流程等方面建立控制,通过职责分离、授权接触、监督和检查等手段防止商业秘密泄露。A对B错

判断题
企业应从内部信息传递的时间、空间、节点、流程等方面建立控制,通过职责分离、授权接触、监督和检查等手段防止商业秘密泄露。
A

B


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相关考题:

下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有( )。A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B.如果信息传递失真,会导致管理层决策错误C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

案例六上海胜华制药有限公司企业内部控制制度中,公司的内部控制主要通过哪几个层面强化了财务管理()。 A.预算监控B.责任授权C.职责分离D.信息记录

私人银行业务应遵循()的原则,通过业务流程、系统控制和检查监督等手段强化客户信息安全管理,严格对客户信息进行保密。A.知所必需B.最小授权C.系统控制D.检查监督

企业内部信息传递至少应当关注下列风险() A.内部报告系统缺失、若能不健全、内容不完整、可能影响生产经营有序运行B.内部信息传递不通畅、不及时、可能导致决策失误、相关政策措施难以落实C.内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力D.企业未能指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关单位的职责权限,建立有效工作机制

Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( )。 A.由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工B.没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密C.信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露D.企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求

内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业()A、市场影响力B、核心竞争力C、营运能力D、盈利能力

企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、()和传递范围,防止泄露商业秘密。A、密级程度B、保密范围C、信息来源D、重要性

行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。A、预算控制制度B、授权审批制度C、不相容岗位分离制度D、内部监督制度

企业应从内部信息传递的哪些方面建立控制,来防止商业秘密泄露?()A、时间B、空间C、节点D、流程

企业应当建立并实施对生产与存货循环内部控制的检查监督制度。建立健全生产与存货循环的内部控制,要求管理层对相关的信息传递程序严格实施有效的控制。这些控制包括哪些?

企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确(),防止泄露商业秘密。A、保密内容B、保密措施C、密级程度D、传递范围

企业要建立科学的内部信息传递机制,明确内部信息()以及各管理层级的职责权限等。A、传递的内容B、保密要求C、传递方式D、传递时间

企业内部信息传递至少应当关注哪些风险?()A、内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行。B、内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实。C、内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力。D、内部信息传递中信息失真,影响结果。

合规经理职责与柜面操作人员职责严格分离,独立行使()等职责。A、合规检查B、内部控制C、业务授权D、综合考评

企业应从内部信息传递的时间、空间、节点、流程等方面建立控制,通过职责分离、授权接触、监督和检查等手段防止商业秘密泄露。

企业应充分运用现代科学技术手段加强内部控制,主要是指()。A、建立健全本单位财会管理制度,加强会计机构建设B、对信息系统建设实施归口管理,将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中,减少或消除人为操纵因素,保护信息安全C、明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度D、合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的

以下的描述中,错误的是()A、对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C、信息系统与沟通属于内部控制的要素D、控制的实施只是管理层和治理层的责任

多选题企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确(),防止泄露商业秘密。A保密内容B保密措施C密级程度D传递范围

多选题企业应从内部信息传递的哪些方面建立控制,来防止商业秘密泄露?()A时间B空间C节点D流程

多选题下列关于内部信息传递流程管控的两个层次的说法中,正确的有( )A企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关B企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限C企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触D企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

多选题根据《企业内部控制应用指引》,以下属于企业内部信息传递需关注的主要风险的有()。A内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行C内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实D内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

多选题《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( )A如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行B如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下C如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误D如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

问答题企业应当建立并实施对生产与存货循环内部控制的检查监督制度。建立健全生产与存货循环的内部控制,要求管理层对相关的信息传递程序严格实施有效的控制。这些控制包括哪些?

单选题以下的描述中,错误的是()A对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C信息系统与沟通属于内部控制的要素D控制的实施只是管理层和治理层的责任

单选题企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、()和传递范围,防止泄露商业秘密。A密级程度B保密范围C信息来源D重要性

多选题企业内部信息传递至少应当关注下列风险()。A内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实C内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力D企业未能指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关单位的职责权限,建立有效工作机制

多选题企业要建立科学的内部信息传递机制,明确内部信息()以及各管理层级的职责权限等。A传递的内容B保密要求C传递方式D传递时间