单选题九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。A营业机构会计主管B机构负责人C计财部经理D三级主管
单选题
九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
A
营业机构会计主管
B
机构负责人
C
计财部经理
D
三级主管
参考解析
解析:
暂无解析
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营业终了,柜员正式签退后,由二级(含)以上主管办理营业机构的行所签退,联动打印( ),交运营主管审核。A.柜员日间对账报告表B.柜员日终平账报告表C.营业网点日终平账报告表D.柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
TCBS日终后,各核算主体应按()的顺序,并按录入事项的业务类型进行会计凭证的整理装订。A、日终业务汇总核对单、记账凭证、用户签退核对单、原始凭证及附件B、国库会计日计表、日终业务汇总核对单、记账凭证、用户签退核对单、原始凭证及附件C、日终业务汇总核对单、用户签退核对单、记账凭证、原始凭证及附件D、国库会计日计表、日终业务汇总核对单、用户签退核对单、记账凭证、原始凭证及附件
营业终了,柜员正式签退后,由二级(含)以上主管办理营业机构的行所签退,联动打印(),交运营主管审核。A、柜员日间对账报告表B、柜员日终平账报告表C、营业网点日终平账报告表D、柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。A、营业机构会计主管B、机构负责人C、计财部经理D、三级主管
当主出纳从柜员调入现金时,操作()。A、柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核B、通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证C、记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章D、一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件
柜员当日业务全部处理完毕,必须()。A、检查平账器是否平账,跨柜过渡是否已销讫B、核对现金与现金箱是否一致C、重要空白凭证与凭证箱是否相符D、打印柜员日终平账报告表一式两份、重要空白凭证销号表,连同按传票号顺序排列的记账凭证与原始凭证及附件交主管审核E、未经主管批准,严禁柜员向主管提交日终平账报告表后再做交易
营业终了,网点主管对应审查事项审查无误后,()主管办理行所签退,打印一份营业网点日平账报告表。次日营业前打印上日批量营业网点平账报告表,与上日打印营业网点日平账报告表核对签章,附上日平账报告表后。A、必须二级B、必须三级C、二级以上D、三级以上
下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。A、柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。B、重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。C、核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。D、随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
运营主管日终业务审核包括()。A、“营业机构平账报告表”与全部“柜员日终平账报告表”的各项记录是否相符B、记账凭证的张数与“柜员日终平账报告表”的交易笔数是否一致C、“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符D、将柜员传票按传票号由小至大顺序整理,并确保传票顺序号连续。
同一柜员的会计凭证按()顺序排列。A、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从小到大、柜员日终平账报告表B、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从大到小、柜员日终平账报告表C、柜员日终平账报告表、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从小到大D、柜员日终平账报告表、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从大到小
单选题下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。A柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。B重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。C核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。D随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
单选题营业日终,经复核后的原始凭证、记账凭证、附件和柜员日终结账报表等列入传票装订的会计资料,由复核员交给()审查,传递时以传票号的连续性明确双方交接责任。A经办柜员B授权主管C主管D运营主管
单选题营业终了,网点主管对应审查事项审查无误后,()主管办理行所签退,打印一份营业网点日平账报告表。次日营业前打印上日批量营业网点平账报告表,与上日打印营业网点日平账报告表核对签章,附上日平账报告表后。A必须二级B必须三级C二级以上D三级以上
单选题同一柜员的会计凭证按()顺序排列。A记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从小到大、柜员日终平账报告表B记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从大到小、柜员日终平账报告表C柜员日终平账报告表、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从小到大D柜员日终平账报告表、记账凭证附原始凭证及附件按凭证序号从大到小
单选题TCBS日终后,各核算主体应按()的顺序,并按录入事项的业务类型进行会计凭证的整理装订。A日终业务汇总核对单、记账凭证、用户签退核对单、原始凭证及附件B国库会计日计表、日终业务汇总核对单、记账凭证、用户签退核对单、原始凭证及附件C日终业务汇总核对单、用户签退核对单、记账凭证、原始凭证及附件D国库会计日计表、日终业务汇总核对单、用户签退核对单、记账凭证、原始凭证及附件
多选题运营主管日终业务审核包括()。A“营业机构平账报告表”与全部“柜员日终平账报告表”的各项记录是否相符B记账凭证的张数与“柜员日终平账报告表”的交易笔数是否一致C“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符D将柜员传票按传票号由小至大顺序整理,并确保传票顺序号连续。
单选题营业终了,柜员正式签退后,由二级(含)以上主管办理营业机构的行所签退,联动打印(),交运营主管审核。A柜员日间对账报告表B柜员日终平账报告表C营业网点日终平账报告表D柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
多选题营业机构向上级行上缴现金时()。A会计主管接到现金调拨单后,审核相关信息是否正确B核对现金调拨单信息无误,加盖网点行名业务公章及个人章确认后交记账员C记账员调用相关交易,经主管授权后打印两联记账凭证;在记账凭证上加盖业务处理讫章,在“现金调拨单”上签章确认D主出纳将记账员交给的记账凭证作当日传票附件,并按调拨单券别配款
多选题当柜员从主出纳调入现金时()。A柜员操作“柜员间现金内调”交易,成功后打印两联记账凭证B柜员在记账凭证上加盖业务处理讫章后将记账凭证交主出纳C主出纳按记帐凭证打印券别配款并经会计主管对现金卡把审核后在记账凭证上签章确认D记账凭证一联退还柜员,一联作主出纳当日传票附件