单选题审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。A项目数据库B政策文件C项目投资数据库D程序组织

单选题
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。
A

项目数据库

B

政策文件

C

项目投资数据库

D

程序组织


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以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的?A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查。B.除非内部审计师对项目有绝对的把握,否则就不应该在审计报告中提及。C.审计报告不应该被认为已提供了某一项目的绝对真实情况。D.内部审计师没有责任提出改进建议。

以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?A.准备银行对账单。B.在程序执行之前对其进行审查。C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计。D.为项目同时提供咨询服务和审计服务。

关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。

审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()。A、对数据处理业务的功能报告B、明确定义功能的责任C、数据库管理员应该是胜任的系统程序员D、审计软件具有高效访问数据库的能力。

IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A、源文件保留B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一检查

IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。A、保留源文件B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一地检测

IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录?()A、属性取样B、通用审计工具C、测试数据D、集成测试工具

以下哪(几)项是管理层的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议A、I和IVB、I,III,IV和VC、I,II,III,IV和VD、I,II,III和V

为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报告,某研发组织的内部审计部门开展审计业务。内部审计师应从何处入手编制实现目标的审计计划?()A、与管理层进行面谈B、对风险的高低程度进行确认和排序C、审查政策和程序D、上次审计业务开展的时间和结果

审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。A、项目数据库B、政策文件C、项目投资数据库D、程序组织

在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()A、实施数据备份和恢复B、制定标准并监控该标准的遵守程度C、确保只有授权的用户能更新数据库D、建立控制机制以处理并行访问带来的问题

确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()。A、系统访问日志文件B、许可软件访问控制参数C、访问控制iolations日志D、控制项使用的系统配置文件

组织将其网络维护应用从组织外界转为组织内部,下面哪一项是IS审计师要关注的主要内容()。A、回归测试B、工作安排C、用户手册D、变更控制程序

一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制

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