单选题审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。A项目数据库B政策文件C项目投资数据库D程序组织
单选题
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。
A
项目数据库
B
政策文件
C
项目投资数据库
D
程序组织
参考解析
解析:
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以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的?A.内部审计师应该在提交报告前对所有业务进行详细检查。B.除非内部审计师对项目有绝对的把握,否则就不应该在审计报告中提及。C.审计报告不应该被认为已提供了某一项目的绝对真实情况。D.内部审计师没有责任提出改进建议。
关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()。A、对数据处理业务的功能报告B、明确定义功能的责任C、数据库管理员应该是胜任的系统程序员D、审计软件具有高效访问数据库的能力。
以下哪(几)项是管理层的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议A、I和IVB、I,III,IV和VC、I,II,III,IV和VD、I,II,III和V
为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报告,某研发组织的内部审计部门开展审计业务。内部审计师应从何处入手编制实现目标的审计计划?()A、与管理层进行面谈B、对风险的高低程度进行确认和排序C、审查政策和程序D、上次审计业务开展的时间和结果
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()A、实施数据备份和恢复B、制定标准并监控该标准的遵守程度C、确保只有授权的用户能更新数据库D、建立控制机制以处理并行访问带来的问题
一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制
单选题以下哪(几)项是管理层的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议AI和IVBI,III,IV和VCI,II,III,IV和VDI,II,III和V
单选题以下哪(几)项是审计委员会的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议AI,II和IIIBI,IV和VCI,III,IV和VDI,II,III,IV和V
单选题在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()A实施数据备份和恢复B制定标准并监控该标准的遵守程度C确保只有授权的用户能更新数据库D建立控制机制以处理并行访问带来的问题
单选题一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A可以获得在线网络文档B支持远程主机终端访问C在主机间以及用户通讯中操作文件传输D性能管理,审计和控制
单选题为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报告,某研发组织的内部审计部门开展审计业务。内部审计师应从何处入手编制实现目标的审计计划?()A与管理层进行面谈B对风险的高低程度进行确认和排序C审查政策和程序D上次审计业务开展的时间和结果
单选题审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()。A对数据处理业务的功能报告B明确定义功能的责任C数据库管理员应该是胜任的系统程序员D审计软件具有高效访问数据库的能力。
单选题IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录?()A属性取样B通用审计工具C测试数据D集成测试工具