单选题内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是(  )。A推进建设项目管理的制度化、规范化B提高建设项目经济效益C促进建设项目总体目标的实现D将处理风险的成本降到最低

单选题
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是(  )。
A

推进建设项目管理的制度化、规范化

B

提高建设项目经济效益

C

促进建设项目总体目标的实现

D

将处理风险的成本降到最低


参考解析

解析:
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,目的是推进建设项目管理的制度化、规范化。

相关考题:

内部控制的监控与内部审计的最终目的是()。 A.防风险B.使内部控制的有效性得到维持和提高C.有效进行风险识别与监测D.对风险进行认定和评价

是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。A.内部监督B.内部审计C.内部控制D.会计管理

内部审计实务指南—《建设项目内部审计》规定:工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。( ) 此题为判断题(对,错)。

风险管理审计的内容主要包括以下()方面。 A.审查与评价风险管理机制B.审查和评价风险识别的适当性及有效性C.审查和评价风险应对措施的适当性和有效性D.审查与评价内部控制的适当性和有效性

( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A:建设项目内部控制B:建设项目会计管理C:建设项目内部审计D:建设项目合同管理

下列关于建设项目内部控制特点的表述,错误的是( )。A:建设项目内部控制是为达成项目总体目标而实施的控制,有明确的目的性B:建设项目内部控制是实现既定目标过程中的控制,是一种动态过程,是手段而非目的C:建设项目内部控制的实施,不受内部和外部环境的影响D:建设项目内部控制是项目建设管理的重要组成部分,贯穿于项目建设的全过程

内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是( )。A:推进建设项目管理的制度化、规范化B:提高建设项目经济效益C:促进建设项目总体目标的实现D:将处理风险的成本降到最低

内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。A、合理性B、真实性C、可靠性D、有效性

农村信用社内部稽核的目的是以()、()的方法,审查、评价和改进各级机构的风险管理、内部控制及法人治理程序的有效性,提高运作效率,促进各项目标的实现。

如果建设项目的内部控制制度被评价为无效,则需要()工作内容。A、加大实质性审计B、减少实质性审计C、加大健全性审计D、减少健全性审计

内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?

建设项目的财务内控应当涵盖建设项目管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞,体现了建设项目的财务内部控制的()原则。A、职责分工B、核对检查C、健全性D、制衡性

建设项目内部控制的目标包括()。A、遵守国家的有关法律法规和施工单位内部的规章制度B、保证财务会计及项目建设信息资料的真实、准确、及时、可靠C、保证建设项目资产的安全、完整和有效使用D、提高投资效益,促进建设项目总体目标的实现E、建立严密的内部控制,防止项目资产流失

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。A、规章制度B、内部管理控制制度C、内部会计控制制度D、内部审计制度E、业务规范和技术经济标准

内部控制的监控与内部审计的最终目的是()A、防范风险B、使内部控制的有效性得到维持和提高C、有效进行风险识别与监测D、对风险进行认定和评价

单选题建设项目内部审计是监督和评价建设项目实施全过程的(  )。A健全性、有效性和准确性B真实性、有效性和准确性C效益性、合法性和有效性D真实性、合法性和效益性

多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法性、有效性。其审查重点是()。A控制活动建立的适当性B控制活动对风险的识别和规避C控制活动对组织目标实现的作用D控制活动执行的有效性

单选题建设项目内部控制环境是指内部控制得以生存和运作的环境,内部控制环境的内容包括(  )A管理层的管理理念和倡导的企业文化B信息与沟通管理制度C建设项目风险管理机制D内部控制运作质量的监督和评估

单选题关于建设项目内部控制要求的说法,错误的是(  )。A内部控制的程序不应随工程建设进程而改变B要及早建立良好的内部控制环境,制定内部控制政策和程序C内部控制系统应涵盖建设项目各项工作并有适当的弹性和包容性D内部控制应以项目业主方为主导

多选题评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。A规章制度B内部管理控制制度C内部会计控制制度D内部审计制度E业务规范和技术经济标准

单选题内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。A合理性B真实性C可靠性D有效性

单选题内部控制的监控与内部审计的最终目的是()A防范风险B使内部控制的有效性得到维持和提高C有效进行风险识别与监测D对风险进行认定和评价

单选题如果建设项目的内部控制制度被评价为无效,则需要()工作内容。A加大实质性审计B减少实质性审计C加大健全性审计D减少健全性审计

单选题( )是一种独立客观的确认和咨询活动,它通过运用系统规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。A合规管理B外部审计C内部审计D内部控制

单选题建设项目的财务内控应当涵盖建设项目管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞,体现了建设项目的财务内部控制的()原则。A职责分工B核对检查C健全性D制衡性

单选题下列关于建设项目内部控制特点的表述,错误的是()。A建设项目内部控制是为达成项目总体目标而实施的控制,有明确的目的性B建设项目内部控制是实现既定目标过程中的控制,是一种动态过程,是手段而非目的C建设项目内部控制的实施,不受内部和外部环境的影响D建设项目内部控制是项目建设管理的重要组成部分,贯穿于项目建设的全过程

填空题农村信用社内部稽核的目的是以()、()的方法,审查、评价和改进各级机构的风险管理、内部控制及法人治理程序的有效性,提高运作效率,促进各项目标的实现。