根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括( )。A.采购计划安排不合理B.供应商选择不当C.客户信用管理不到位D.采购验收不规范
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,企业采购业务面临的风险的来源包括( )。
A.采购计划安排不合理
B.供应商选择不当
C.客户信用管理不到位
D.采购验收不规范
B.供应商选择不当
C.客户信用管理不到位
D.采购验收不规范
参考解析
解析:本题考核《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》。客户信用管理不到位属于销售业务面临的风险。
相关考题:
企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括()。 A、企业内部控制应用指引第1号——组织架构B、企业内部控制应用指引第2号——发展战略C、企业内部控制应用指引第4号——社会责任D、企业内部控制应用指引第5号——企业文化
(2015年)下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7 号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有( )。A.—般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有( )。A.甲公司采购部经理预测原材料价格已探底,因此大宗购买囤积,但原材料价格继续走低,增加了公司生产成本B.乙公司生产部门经理可直接发起对外请购C.丙公司仅向经批准的列表中供应商进行采购D.丁公司向德国公司进口先进生产设备,技术人员也随采购人员一同前往
根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D、《企业内部控制规范——基本规范》
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。A、一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B、企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项C、小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式D、重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统
以下说法正确的是()。A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。
多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统
多选题下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。A一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式B企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项C小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式D重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
单选题根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。A《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)B《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)C《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)D《企业内部控制规范——基本规范》
多选题根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,采购业务需关注的主要风险有()。A采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确B供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范C采购验收不规范,付款审核不严D招投标或定价机制不科学,授权审批不规范
多选题《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》中,如果采购流程不完善,将会面临的风险有()。A库存短缺或积压B采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈C资金损失D信用受损