多选题对公开销户业务要加强检查监督,坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在()三分离原则,落实账户及印鉴管理岗位控制机制。A机构B人员C岗位D部门

多选题
对公开销户业务要加强检查监督,坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在()三分离原则,落实账户及印鉴管理岗位控制机制。
A

机构

B

人员

C

岗位

D

部门


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会计岗位设置必须坚持业务分离原则( )A、业务操作人员与市场营销人员分离B、重要业务岗位分离C、操作与授权分离D、必须严格按照事权划分原则办理业务

银行网点内部控制机制是通过我行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的()。 A、岗位分离B、客户教育C、事权划分D、岗位制约E、监督检查

证券公司完善内部控制机制的独立性原则是指证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制;前台业务运作和后台管理支持适当分离。()

内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()A、记账对账不分离B、简便易行C、人员休息,业务在岗D、工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户

下列哪些岗位设置必须坚持业务分离原则()。A、印、押、证管理人员;B、汇票签发与柜面记账人员;C、管库员与记账人员;D、对账与记账人员

银行业金融机构在对账工作中,应坚持“对账四原则”:即适时对账原则、不返原岗位处理原则、独立审核原则和()。A、后续管理原则B、检查考核原则C、失职必罚原则D、岗位分离原则

在对账工作中规定专人对账,记账岗位与对账岗位分设,对账与业务经办相分离,对账人员与客户经理相分离。是遵循()原则。A、差别管理原则B、内部制衡原则C、及时性原则D、完整性原则

银行业金融机构应坚持对账与业务办理在()方面严格分离原则A、人员B、业务C、岗位D、职责

银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实?()A、网点岗位分离B、事权划分C、岗位制约D、监督检查E、印、证齐管、齐用

银行网点内部控制机制是通过银行各营业网点贯彻落实网点()制度,形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制。A、岗位分离B、事权划分C、岗位制约D、监督检查

内部对账应遵循对账岗位与()相分离的原则A、事中监督岗位B、业务经理岗位C、记账岗位D、集中授权岗位

严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

坚持开户与对账在机构、人员、()的三分离原则,落实账户及印鉴管理岗位控制机制。A、客户B、财务人员C、核准柜员D、岗位

加强开销户业务的检查监督,坚持()。A、内部牵制制度B、坚持审核开户申请人意愿真实性C、坚持审核开户办理人身份真实性D、内部核对机制

多选题银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实?()A网点岗位分离B事权划分C岗位制约D监督检查E印、证齐管、齐用

多选题严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

单选题在对账工作中规定专人对账,记账岗位与对账岗位分设,对账与业务经办相分离,对账人员与客户经理相分离。是遵循()原则。A差别管理原则B内部制衡原则C及时性原则D完整性原则

多选题严把开销户业务真实性,加强对公开销户业务和对公客户信息管理()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督

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多选题内部牵制是通过实施岗位分离自动实现账目间的相互核对来保证相关账目正确无误的一种控制机制,其内容主要有()。A会计机构负责人的多少B对出纳等岗位的职责和限制性规定C有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法D内部牵制制度的原则

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