单选题货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。A“一支笔”模式B分级审批C多重审批D混合审批

单选题
货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。
A

“一支笔”模式

B

分级审批

C

多重审批

D

混合审批


参考解析

解析: 暂无解析

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被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核

货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。A、“一支笔”模式B、分级审批C、多重审批D、混合审批

货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。A、“一支笔”模式B、分级审批C、多重审批D、混合审批

收付实现制是依据收付货币资金的时间来确认收入和费用的归属期。()

关于货币资金业务的描述中不正确的是() A、库存现金实物的收付及保管可以由经过被授权批准的出纳人员负责处理B、负责应收账款的人员不能同时负责库存现金收入账的登记工作C、货币资金实物的盘点清查可以由货币资金保管人员来负责处理D、负责应付账款的人员可以同时负责库存现金支出账的登记工作

单位内部会计控制的关键是( )。A.授权批准控制B.预算控制C.实物控制D.货币资金控制

有关货币资金业务的授权批准制度,说法正确的有( )A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务B.审批人应在授权范围内进行审批C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理,而应在办理完毕后向上级反映D.如遇到特殊情况,审批人可超越审批权限

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批C.对库存现金进行监盘D.检查货币资金收付凭证的管理情况E.向开户银行函证银行存款余额

被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A:经授权后办理资金业务B:收付款业务与审核相互独立C:由财务主管保管支票和印章D:经部门主管批准后可以坐支E:由独立人员进行稽核

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批C:对库存现金进行监盘D:检查货币资金收付凭证的管理情况E:向开户银行函证银行存款余额

被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有( )。A.经授权后办理资金业务B.收付款业务与审核相互独立C.由财务主管保管支票和印章D.经部门主管批准后可以坐支E.由独立人员进行稽核

企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:A:定期轮岗B:不相容岗位分离C:现金支出的授权批准D:现金管理的清查

下列各项中,有关企业对货币资金授权审批制度的说法中恰当的有(  )。A.审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限B.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告D.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应先予以办理,随后向审批人的上级授权部门报告

单位应建立货币资金业务授权批准制度,对于重要货币资金支付业务,应实行集体决策和审批。()

被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。A、经授权后办理资金业务B、收付款业务与审核相互独立C、由财务主管保管支票和印章D、经部门主管批准后可以坐支E、由独立人员进行稽核

单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。A、审批人对货币资金业务授权批准的方式B、审批人对货币资金业务授权批准的权限C、审批人对货币资金业务授权批准的程序D、审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施

货币资金收付的授权批准主要有哪些模式()。A、“一支笔”审批模式B、分级审批模式C、多重审批模式D、混合审批模式

改革开放前,我国“全能主义”职能模式的主要弊端有()A、容易造成政府机构膨胀B、个人合法权益不足C、资源配置效率低下D、企业和社会缺乏动力机制E、容易产生腐败

下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A、岗位分工及授权批准B、资产及相关实物的管理C、基金D、监督检查

多选题被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有(  )。A经授权后办理资金业务B收付款业务与审核相互独立C由财务主管保管支票和印章D经部门主管批准后可以坐支E由独立人员进行稽核

单选题货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。A“一支笔”模式B分级审批C多重审批D混合审批

多选题下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。A应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限C严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

多选题被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。A经授权后办理资金业务B收付款业务与审核相互独立C由财务主管保管支票和印章D经部门主管批准后可以坐支E由独立人员进行稽核

单选题下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A岗位分工及授权批准B资产及相关实物的管理C基金D监督检查

多选题货币资金收付的授权批准主要有哪些模式()。A“一支笔”审批模式B分级审批模式C多重审批模式D混合审批模式

多选题下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有 ( )A调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B抽查付款业务有无经过适当授权和审批C对库存现金进行监盘D检查货币资金收付凭证的管理情况E向开户银行函证银行存款余额

多选题货币资金监督检查的内容主要包括()。A货币资金业务相关岗位及人员的设置情况B货币资金授权批准制度的执行情况C支付款项印章的保管情况D票据的保管情况