多选题被审计单位为分行的,分行内控合规部门具体负责牵头组织分行的审计整改,包括审计整改的协调、督促、汇总、报告、反馈及审计整改情况的系统录入等工作()A协调B督促C汇总D报告E反馈
多选题
被审计单位为分行的,分行内控合规部门具体负责牵头组织分行的审计整改,包括审计整改的协调、督促、汇总、报告、反馈及审计整改情况的系统录入等工作()
A
协调
B
督促
C
汇总
D
报告
E
反馈
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
《审计署关于内部审计工作的规定》指出:单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。( ) 此题为判断题(对,错)。
在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()A、总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载B、分行内控自评材料上传C、总行报分行整改缺陷的整改任务分配D、分行应整改缺陷发布与整改状态审核E、缺陷清单转历史库F、分行全辖内控评价报表查询、下载
多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。
多选题内部监督项目实行“谁监督、谁督办”原则,具体包括:()。A上级行监督检查发现问题,整改责任在下级行的,由监督检查部门按照先纵后横的顺序层层督办B下级行监督检查发现问题需要上级行整改的,由监督检查部门会同内控合规部门逐级上报,直至问题原因所在行,其对应主管部门为整改督办部门C职能部门开展尽职监督时,可以既是整改责任部门又是整改督办部门D审计局(分局)审计项目可移送内控合规部门督办
多选题在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()A总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载B分行内控自评材料上传C总行报分行整改缺陷的整改任务分配D分行应整改缺陷发布与整改状态审核E缺陷清单转历史库F分行全辖内控评价报表查询、下载
多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。A按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作
单选题总、分行()作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施。A风险管理部B尽职调查中心C法律与合规部门D审计部