单选题以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。A出纳员不得兼任稽核、会计档案保管B严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务C专人定期核对银行账户,每月至少核对一次D重要货币资金支付,由总经理决策和审批
单选题
以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。
A
出纳员不得兼任稽核、会计档案保管
B
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务
C
专人定期核对银行账户,每月至少核对一次
D
重要货币资金支付,由总经理决策和审批
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解析:
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单选题下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C建立有效的财务会计控制系统D财务人员财务采购业务实现有效控制
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C反映货币资金业务的监督检查情况D反映存货报告情况
单选题关于督察长的工作,以下描述错误的是( )。[2017年9月真题]A督察长对内部控制制度执行情况提出建议B督察长在日常工作中调阅公司文档,需董事会单独授权C督察长就内部控制制度的执行情况进行检查、评价D督察长应撰写报告,反映内部控制制度执行情况
单选题以下不属于内部会计控制的内容是( )。A绩效考评控制B预算控制C不相容职务相互分离控制D货币资金的内部会计控制