判断题现金库房检查中必须清点库存现金、金银、重要空白凭证、有价单证等实物是否相符,有无白条抵库和挪用库款情况,是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。A对B错
判断题
现金库房检查中必须清点库存现金、金银、重要空白凭证、有价单证等实物是否相符,有无白条抵库和挪用库款情况,是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。
A
对
B
错
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解析:
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相关考题:
检查尾箱应包括但不限于( )A、清点、核对现金、物品是否账款、账实相符,是否每天核对尾箱库存并与会计对账,收、付现金及物品是否按规定办理,有无白条抵库和挪用现金情况。B、尾箱的设置、交接及保管是否符合规定,是否有随意设置尾箱现象,尾箱锁、封是否按规定进行管理。C、尾箱是否严格执行限额计划,超限额的现金是否及时缴交库房。D、尾箱经管人是否做到人离箱锁,是否存在其他违规现象。
对于库存现金和实物资产的清查,除了查明账实是否相符及盘盈盘亏情况外,清查的内容还有( )。A:有无挪用现金B:有无“白条”抵充库存现金C:实物资产有无缺损、霉烂、变质D:库存现金是否超过核定的限额
清查库存现金时,应特别注意是否存在违反现金管理制度,主要问题有()。A、有无任意坐支库存现金B、有无以白条、借条充抵库存现金C、有无挪用现金D、有无库存现金短缺或溢余E、有无超限额保留库存现金
以下查库内容中,哪项是非必查项()A、清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符B、有无白条抵库和挪用库存情况C、库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定D、假币实物是否与系统记载余额核对相符
出纳帐簿是记载现金、金银、外币和()等物品的收付情况,控制现金收付凭证,反映现金实物结存数额的簿册,也是出纳办理现金实物交接转移,明确经济责任的原始簿记。A、重要空白凭证B、有价单证C、有价单证及重要空白凭证
根据《交通银行查库业务操作规程》,日常查库对象包括:()。A、本外币现金B、重要空白凭证(含有价单证)C、贵金属D、代保管品E、有无白条抵库或挪用库款等情况F、柜员款箱及自助设备账实是否相符
下列不属于查库内容的是()A、清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B、各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C、是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D、各级部门查库制度执行情况
单选题以下哪项内容不是核查人员查库必查项()A清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符,有无白条抵库和挪用库款情况B金银制品等重要物品是否与实物金库存清单核对相符C库款是否按规定分类摆放;零散(指不成捆)现金、单证是否入柜(箱)保管,有无发生霉烂、鼠咬、虫蛀等事故,库房是否存放私人物品或其他D库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定E假币实物是否与系统记载余额核对相符
多选题以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点()A现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度B无在监控下双人开箱清点重要空白凭证C没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险D交易处理后未及时打印重要空白凭证及有价单证调拨单,导致无交易传票或需要手工制单E调入机构未根据重要空白凭证及有价单证调拨单核对实物即作入库处理
单选题下列不属于查库内容的是()A清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D各级部门查库制度执行情况
单选题出纳帐簿是记载现金、金银、外币和()等物品的收付情况,控制现金收付凭证,反映现金实物结存数额的簿册,也是出纳办理现金实物交接转移,明确经济责任的原始簿记。A重要空白凭证B有价单证C有价单证及重要空白凭证
单选题以下查库内容中,哪项是非必查项()A清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符B有无白条抵库和挪用库存情况C库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定D假币实物是否与系统记载余额核对相符