判断题定期核对频率应按总分行相关规定执行,原则上不得少于每周一次,且节假日前一天全面查库、上级行或外部监管机构对涉及内容的核查也应及时登记。A对B错
判断题
定期核对频率应按总分行相关规定执行,原则上不得少于每周一次,且节假日前一天全面查库、上级行或外部监管机构对涉及内容的核查也应及时登记。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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相关考题:
以下关于重要单证查库制度表述正确的是()A、各级行凭证管理人员应每旬查库一次,凭证调拨系统操作已上收至市分行的,支行应指定专人每旬查库一次。B、查库时应遵循实物碰账面的原则,即先清点实物,将实物数量和起止号码与相关登记簿核对。C、营业网点负责人应每日对机构内的所有重要单证进行一次全面核查。D、检查人员应将检查结果详细记录《重要单证查库登记簿》。
关于现金核查频次正确的是()。A、分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次B、基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查(包括自助机具钞箱)不得少于每月一次C、分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点(含柜员尾箱、在行式机具)、离行式机具进行现金核查D、会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次,会计暨合规主管参与本机构行领导查库的,可计入其查库次数
自助设备现金的查库描述正确的是()。A、各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。B、各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次,并可根据情况分期进行,每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一,每季度必须覆盖所有离行式自助设备。C、离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。D、检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
分行主管行长对分行库房至少()检查一次;分行运营管理部门负责人对分行库房()不得少于一次,组织对下级机构不定期查库()不得少于一次;支行的主管行长,对库房的不定期检查()不得少于一次,网点会计主管对本机构库存的不定期检查()不得少于一次。
多选题关于现金核查频次正确的是()。A分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次B基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查(包括自助机具钞箱)不得少于每月一次C分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点(含柜员尾箱、在行式机具)、离行式机具进行现金核查D会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次,会计暨合规主管参与本机构行领导查库的,可计入其查库次数
多选题现金核查要求正确的有()A现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对,柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对B现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对,包括尾箱余额及运送中现金。C现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰D现金核查必须采取不定期的突击查库,并做好事前保密工作,若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容
多选题以下关于现金核查要求说法正确的是()。A现金核查必须坚持双人查库,查金库时,管库员必须在场;核查人员对柜员尾箱进行核查时,经管该尾箱的柜员可以不在场B现金核查必须采取不定期的突击查库,为保证工作效率,可提前告知被查单位或个,明确查库时间与内容C现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰D现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查
判断题内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每半年不得少于一次。( )A对B错
单选题会计主管每()对本营业机构查库一次、每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库。A旬、月、月、季、季、年B旬、月、月、季、季、半年C旬、月、季、季、季、年D旬、月、月、季、月、年