单选题企业对接触、使用的资产和各种记录.均应当有适当的防范措施,其属于()A信息与沟通B实物控制C凭证与记录控制D业务授权控制

单选题
企业对接触、使用的资产和各种记录.均应当有适当的防范措施,其属于()
A

信息与沟通

B

实物控制

C

凭证与记录控制

D

业务授权控制


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建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于:( )。A.业务授权控制B.职责分工控制C.凭证与记录控制D.实物控制

内部控制制度中的控制程度不应包括:A、交易授权B、独立稽核C、资产接触与记录使用D、凭证和记录控制

以下不属于单位内部会计监督要实现的工作目标的是( )。A.保证单位经营管理目标的实现和单位各项经济活动在法定范围内进行B.保证业务活动按照适当的授权进行,保证资产和记录的接触、处理均经过适当的授权C.保证单位领导提出的各项指标的实现D.保护单位资产的安全完整,保证账面资产与实存资产定期核对相符

下列情形中,不属于《企业国有资产交易监督管理办法》规定的企业国有资产交易行为的是( )。A. 履行出资人职责的机构转让其对企业各种形式出资所形成权益B. 国有及国有控股企业. 国有实际控制企业转让其对企业各种形式出资所形成权益C. 政府以增加资本金方式对国家出资企业的投入D. 国有及国有控股企业. 国有实际控制企业的重大资产转让行为

采用资产基础法进行企业价值评估,相关评估人员可以适当简化清查核实程序。下列被评估企业中可以适当简化的有(  )。A. 对经营风险控制不好的企业B. 财务管理制度完善,资产管理制度细致,定期盘点核查制度明确,资产使用. 维修. 保养日志清晰的企业C. 管理粗糙,账面资产价值未按实务条目分类,资产使用人员更换频繁,使用记录简单的企业D. 企业制度执行不到位的企业E. 企业制度执行到位. 对经营风险控制较好的企业

企业应当限制未经授权人员直接接触技术资料等无形资产;对技术资料等无形资产的保管及接触应保有记录;对重要的无形资产应及时申请法律保护。该行为属于以下()控制行为。A、授权控制B、不相容职务分离控制C、会计记录控制D、资产保护控制

应当确保生产和检验使用的关键()、用于记录和控制的设备以及仪器应当有明显的标识,标明其校准有效期。A、仪表B、衡器C、量具D、容器

以下()不属于操作风险内部控制措施。A、部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离,以避免潜在的利益冲突B、密切监测遵守指定风险限额或权限的情况C、对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估D、对接触和使用银行资产的记录进行安全监控

企业对接触、使用的资产和各种记录.均应当有适当的防范措施,其属于()A、信息与沟通B、实物控制C、凭证与记录控制D、业务授权控制

企业对其使用的所有固定资产均拥有所有权。( )

应当有检验所需的各种检定菌,并建立检定菌保存、()、使用、()的操作规程和相应记录;

质量控制实验室应当有检验所需的各种检定菌,并建立其()的操作规程和相应记录。A、保存B、传代C、使用D、销毁

以下不属于单位内部会计监督要实现的工作目标的是()。A、保证单位经营管理目标的实现和单位各项经济活动在法定范围内进行B、保证业务活动按照适当的授权进行,保证资产和记录的接触、处理均经过适当的授权C、保证单位领导提出的各项指标的实现D、保护单位资产的安全完整,保证账面资产与实存资产定期核对相符

下列选项中,属于现金内部控制要点的有()。A、交易授权B、职务分离C、凭证与记录控制D、授权批准E、资产接触与记录使用

国有企业用实物、货币或无形资产等各种开工所创办的集体所有制企业,其全部资产均属于国有。

内部控制要素中的控制程序包括()。A、交易授权和责任划分B、凭证和记录控制C、资产接触与记录使用D、独立稽核

下列关于我国资金流量表的基本记录原则的叙述中,正确的有()A、每笔交易双重反映B、收入记录为来源,支出记录为使用C、资产增加或减少均记录在使用方D、负债增加或减少均记录在来源方E、资产增加记录在来源方,负债增加记录在使用方

企业使用的钢丝绳、链条、吊钩和吊环应当有制造单位的()文件作为使用依据;如果没有,则应(),查明其规格性能后,方可使用。

多选题下列选项中,属于现金内部控制要点的有()。A交易授权B职务分离C凭证与记录控制D授权批准E资产接触与记录使用

多选题质量控制实验室应当有检验所需的各种检定菌,并建立其()的操作规程和相应记录。A保存B传代C使用D销毁

单选题下列各项中,不属于财务报告内部控制主要包括的政策和程序的是()。A保存充分、适当的记录,准确、公允地反映企业的交易和事项B合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表C合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权D完全保证及时防止或发现并纠正未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项

判断题企业对其使用的所有固定资产均拥有所有权。( )A对B错

单选题建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的属于()。A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D实物控制

单选题建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动是:A授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D实物控制

填空题应当有检验所需的各种检定菌,并建立检定菌保存、()、使用、()的操作规程和相应记录;

多选题企业建立健全内部控制制度必须确定正确的目标,即制定内部控制制度应达到的目的,内部控制目标是(  )。A保证业务活动按照适当的授权进行B保证所有交易和事项以正确的金额,在适当的会计期问记录于适当账户C保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权D保证账面资产与实存定期核对相符E保证企业资产保值增值

单选题企业应当限制未经授权人员直接接触技术资料等无形资产;对技术资料等无形资产的保管及接触应保有记录;对重要的无形资产应及时申请法律保护。该行为属于以下()控制行为。A授权控制B不相容职务分离控制C会计记录控制D资产保护控制