单选题使用核对清单评价审计风险受到批评的原因很多,但以下()项除外。A造成了一种所有相关因素都已得到考虑的虚假安全感B不恰当地隐含核对清单中的每一项权重都相等的假设C减少了数据采集的统一性D无法把核对清单中的每个项目原本想要获取的经验或者支持理由转化为证据
单选题
使用核对清单评价审计风险受到批评的原因很多,但以下()项除外。
A
造成了一种所有相关因素都已得到考虑的虚假安全感
B
不恰当地隐含核对清单中的每一项权重都相等的假设
C
减少了数据采集的统一性
D
无法把核对清单中的每个项目原本想要获取的经验或者支持理由转化为证据
参考解析
解析:
C核对清单提高了数据获取过程的统一性。选项A,B和D都不正确,它们都是对核对清单的批评。
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下列情况中哪一项不属于导致审计风险评价清单遭到批评的原因?()A、清单附注说明,所有相关因素都已涉及;B、暗示清单上每项内容都一样重要;C、数据的获取不统一;D、由于太关注清单上的内容而难以判断。
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以下不是清单检查用于评估审计风险饱受争议原因的是:()A、审计人员无法做到对于清单上的条目都能够准确理解并且进行精确推理。B、该方法降低了数据采集的不确定性。C、这一方法提供了关于所有因素都被考虑进去的错觉。D、不恰当的暗示清单上不同条目的比重。
内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做出了最佳描述。A、内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率B、内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同C、内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式D、内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系
使用核对清单评价审计风险受到批评的原因很多,但以下()项除外。A、造成了一种所有相关因素都已得到考虑的虚假安全感B、不恰当地隐含核对清单中的每一项权重都相等的假设C、减少了数据采集的统一性D、无法把核对清单中的每个项目原本想要获取的经验或者支持理由转化为证据
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单选题以下不是清单检查用于评估审计风险饱受争议原因的是:()A审计人员无法做到对于清单上的条目都能够准确理解并且进行精确推理。B该方法降低了数据采集的不确定性。C这一方法提供了关于所有因素都被考虑进去的错觉。D不恰当的暗示清单上不同条目的比重。
多选题当被审计单位管理层拒绝审计项目组向客户寄发询证函,审计项目组应当采取的应对措施包括()。A询问管理层不允许寄发询证函的原因,并就其原因的合理性或正当性收集证据B直接视为审计范围受到限制,考虑对审计意见类型的影响C考虑实施替代程序,并评价是否能够获取充分.适当的审计证据D评价管理层不允许寄发询证函对评估的重大错报风险(包括舞弊风险),以及其他审计程序的性质.时间安排和范围的影响