多选题货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有( )。A各项货币资金的收、付程序有明确的制度规定。B抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员。C向银行发函询证D抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章。E支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责。
多选题
货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有( )。
A
各项货币资金的收、付程序有明确的制度规定。
B
抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员。
C
向银行发函询证
D
抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章。
E
支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责。
参考解析
解析:
相关考题:
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审查销售发票是否经过授权批准E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
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货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分,可以采取的程序有:( )。A.各项货币资金的收、付程序有无明确的制度规定 B.抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.向银行发函询证 D.抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章 E.支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()A、发函询证应收账款B、检查是否按期编制应收账款账龄分析表C、实地观察不相容职务划分情况D、审查销售发票是否经过授权批准E、抽查验证营业收入账务处理的正确性
检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。A、抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B、抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C、抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章D、支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E、各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定
货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有()A、各项货币资金的收、付程序有无明确的制度规定B、抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员C、向银行发函询证D、抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章E、支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责
多选题审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有( )。A审核坏账损失的账簿记录及相应的手续B审查企业收入确认和成本结转的正确性C实地观察不相容职务划分情况D审查有关凭证上内部核查的标记E抽取部分发票存根与发货记录相核对
多选题企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括()。A检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象B检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为C检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象D检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
多选题货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有()A各项货币资金的收、付程序有无明确的制度规定B抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员C向银行发函询证D抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章E支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责
多选题检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()A抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证D支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定
单选题审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有( )。A了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工B询问是否按期编制并向客户寄出对账单C审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查的有效性D检查坏账准备的计提比例是否合理
多选题检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括( )。A抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章B抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员C抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章D支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责E各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定
多选题实施检查时,依照法定权限和程序,可以采取()等方法。A实地检查B调取账簿C电子查账D异地协查