17、内控是()的简称。A.纪律B.内部控制C.管理D.内部管理方法

17、内控是()的简称。

A.纪律

B.内部控制

C.管理

D.内部管理方法


参考答案和解析
内部控制

相关考题:

管内控是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高,注重构建风险的内部防线。( ) A.对 B.错

1789年8月27日,通过了由()起草的《人权和公民权利宣言》(简称《人权宣言》),共17条内容。

内部控制的局限性有()。 A、内控再优良也不代表管理者出色B、内控再严密也无法阻挡员工串通C、给企业做内控就如同给人做养生D、内控优良就可以代表管理者是出色的

内部控制设计——流程、步骤中的第三步是()。 A、确认内控关键点B、确认内控标准C、建立内控措施D、建立内控流程

IFN是()的简称,CSF是()的简称,IL是()的简称,TNF是()的简称。

项行长2010年内控合规工作会议讲话指出,要建设内部控制体系的3大体系是指()。A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A.内控管理健全有效B.内控管理较为健全C.内控管理部分存在缺陷D.内控管理不健全

在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等()大类。A.15B.16C.17D.18

“管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高,注重构建风险的内部防线。( )此题为判断题(对,错)。

对于内控测试发现的内控缺陷,在填写自评工作底稿时,应该()A、合并认定内控缺陷B、逐条列示内控缺陷C、逐户列示内控缺陷D、按机构汇总内控缺陷

审计人员对内控了解的程序和对内控测试的程序是完全不同的。

私募基金管理人内控原则中()是通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。A、成本效益原则B、相互制约原则C、执行有效原则D、全面性原则

脱硫工程使用的不锈钢材料很多,用的最多的是00Cr17Ni14MO2,简称()。

稽核与内控相互关系表述不正确的是()A、稽核是内部控制的一部分B、内控注重过程,稽核注重结果C、稽核是最高层次的内控D、稽核是内控最后一道防线

良好的内控文化是银行内控体系持续有效运行的()。A、关键B、基础C、最终体现D、前提

以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A、内控管理健全有效B、内控管理较为健全C、内控管理部分存在缺陷D、内控管理不健全

下述对内控评价的描述,错误的是()A、对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B、对兴业银行盈利能力的分析评估C、对兴业银行内控实施情况的分析评估D、对兴业银行内控运行结果的分析评估

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括()部分。A、流程划分部分B、风险识别部分C、控制活动部分D、综合字段部分

在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等()大类。A、15B、16C、17D、18

下列不属于对内控制度认识上存在误区的是()。A、对完善内控机制行为的认识误区B、对完善内控机制目的认识误区C、对完善内控机制作用的认识误区D、建立完善的内部控制制度

单选题以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。A内控管理健全有效B内控管理较为健全C内控管理部分存在缺陷D内控管理不健全

单选题()是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境和内控措施等内容。A内部控制制度B内部控制规范C内部控制章程D内部控制大纲

填空题IFN是()的简称,CSF是()的简称,IL是()的简称,TNF是()的简称。

单选题下述内控自评工作流程,哪项符合兴业银行规定()A确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改B确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改

单选题私募基金管理人内控原则中()是通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。A成本效益原则B相互制约原则C执行有效原则D全面性原则

单选题在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等()大类。A15B16C17D18

单选题稽核与内控相互关系表述不正确的是()A稽核是内部控制的一部分B内控注重过程,稽核注重结果C稽核是最高层次的内控D稽核是内控最后一道防线

单选题对于内控测试发现的内控缺陷,在填写自评工作底稿时,应该()A合并认定内控缺陷B逐条列示内控缺陷C逐户列示内控缺陷D按机构汇总内控缺陷