下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C.货物验收部门与财会部门相互独立D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )

A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C.货物验收部门与财会部门相互独立
D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

参考解析

解析:D不符合采购与付款循环内部控制要求。第二节业务循环内部控制测评与审计目标

相关考题:

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C.货物验收部门与财会部门相互独立D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B:企业内部建立分级采购批准制度C:签发支票要经过被授权人的签字批准D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号B、定期与供应商核对往来款项C、采购部门提出采购申请并对其进行审批D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、只有经过授权的人员才能提出采购申请C、仓库保管人员负责购进货物的验收D、由业务经办人员对卖方发票进行检查E、作废的支票与未签发的支票一同保管

下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: A、采购与验收相互独立 B、存储与生产或使用相互独立 C、永续盘存制 D、限制非授权人员接近存货 E、付款与支出记录相互独立

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制B.抽查部分采购业务C.付款环节的测试D.收款环节的测试

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:验收单预先连续编号B:定期与供应商核对往来款项C:采购部门提出采购申请D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B.企业内部建立分级采购批准制度C.签发支票要经过被授权人的签字批准D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C、货物验收部门与财会部门相互独立D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款

采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?

采购与付款循环业务的内部控制?

采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?

单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准B企业内部建立分级采购批准制度C签发支票要经过被授权人的签字批准D定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A采购人员负责审批采购申请B采购人员审批并代表本单位签订采购合同C验收人员填制验收单D仓库保管人员负责验收货物

问答题采购与付款循环业务的内部控制主要有:

单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )A验收单预先连续编号B定期与供应商核对往来款项C仓库保管人员担任采购物资的验收工作D验收部门与财会部门相互独立

问答题采购与付款循环的内部控制测试?

多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款

单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A验收单预先连续编号B定期与供应商核对往来款项C采购部门提出采购申请D对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

问答题采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是(  )。[2010年初级真题]A采购人员负责审批采购申请B采购人员审批并代表本单位签订采购合同C验收人员填制验收单D仓库保管人员负责验收货物

不定项题甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:A提出采购申请与批准采购申请相互独立B采购部门批准请购并负责采购C验收部门与财会部门相互独立D将应付账款明细账与总账核对

问答题采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?