下列表述中,不属于货币资金实物控制的是:A、限制出纳员以外的人员接近货币资金 B、现金的收取和支付要尽可能集中办理 C、货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理 D、出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金

下列表述中,不属于货币资金实物控制的是:

A、限制出纳员以外的人员接近货币资金
B、现金的收取和支付要尽可能集中办理
C、货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理
D、出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金

参考解析

解析:选项C属于信息传递控制。

相关考题:

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:() A. 严格财产实物控制B. 严格授权批准C. 严格职责分工D. 控制坐支规模E. 定期核对检查

54 .“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:A .实物控制B .凭证与记录控制C .职责分工控制D .业务授权控制

54 .“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:A.实物控制B.凭证与记录控制C.职责分工控制D.业务授权控制

在商业银行内部控制的要素中,下列不属于内部控制措施的是( )。A.高层检查B.内控绩效监测C.实物控制D.审批与授权

行政事业单位货币资金的内控方法,下列表述不正确的是( )。 A、会计系统控制B、不相职务分离控制C、接权批准控制D、个人责任制控制

下列各项中,不属于风险承受方法优点的是()。 A、成本较低B、操作手法灵活多样C、控制理赔进程D、有利于货币资金的运用

单位内部会计控制的关键是( )。A.授权批准控制B.预算控制C.实物控制D.货币资金控制

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。A.定期核对检查B.严格职责分工C.控制坐支规模D.严格财产实物控制

审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )A.职责分工控制B.实物控制C.业务授权控制D.凭证与记录控制

下列各项中不属于货币资金的范围的是:A、库存现金B、银行存款C、其他货币资金D、应收票据

下列各项表述中,不属于无形资产特征的是(  )。A.由企业拥有或控制并能为企业带来未来经济利益的资源B.不具有实物形态C.不具有可辨认性D.属于非货币性资产

下列不属于财产清查对象的是( )。A、货币资金B、无形资产C、实物资产D、往来款项

下列各项中,不属于控制活动的是()。A、信息与沟通B、实物控制C、独立检查D、职责分工控制

下列不属于会计控制内容的是()A、货币资金B、实物资产C、折旧费用D、成本费用

下列各项中,不属于控制活动的是()。A、独立检查B、实物控制C、对控制的监督D、职责分工控制

单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A、货币资金的会计控制制度B、实物资产的会计控制制度C、销售与收款的会计控制制度D、成本费用的会计控制制度

下列不属于实物资产的是()。A、货币资金B、存货C、专利权D、长期投资

下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A、岗位分工及授权批准B、资产及相关实物的管理C、基金D、监督检查

下列选项中,不属于货币资金的是()。A、现金B、银行存款C、基金D、其他货币资金

单选题下列各项中,不属于控制活动的是()。A信息与沟通B实物控制C独立检查D职责分工控制

单选题下列选项中,不属于货币资金的是()。A现金B银行存款C基金D其他货币资金

单选题下列表述中,不属于货币资金实物控制的是 ( )。A限制出纳员以外的人员接近货币资金B现金的收取和支付要尽可能集中办理C出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金。D货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理

单选题下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A岗位分工及授权批准B资产及相关实物的管理C基金D监督检查

多选题下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有(  )。A定期核对检查B严格职责分工C控制坐支规模D严格财产实物控制E严格授权批准

单选题下列各项中,不属于控制活动的是(  )。A对控制的监督B实物控制C独立检查D职责分工控制

单选题单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A货币资金的会计控制制度B实物资产的会计控制制度C销售与收款的会计控制制度D成本费用的会计控制制度

单选题下列关于内部控制要素的表述中,不正确的是: ( )A控制环境是实施内部控制的基础B实物控制不属于控制活动的内容C信息与沟通属于控制要素,包括会计系统、信息系统和传导机制等内容D批准付款人员应与签发付款支票的人员职责分离