会计主管应( )对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。A、每周 B、每旬C、每月D、每季
会计主管应( )对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。
A、每周
B、每旬
C、每月
D、每季
B、每旬
C、每月
D、每季
参考解析
解析:
相关考题:
柜员制营业网点重要空白凭证管理应当()A、签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;B、柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;C、柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;D、日终坚持换人复核。
重要空白凭证库存查询(029168)交易用于()。A、对机构库中重要空白凭证状态的查询B、对客户重要空白凭证状态的查询C、对柜员物品箱中重要空白凭证状态的查询D、对柜员物品箱及机构库存重要空白凭证的查询
下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。A、柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。B、重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。C、核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。D、随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。A、月、月B、月、季C、旬、月D、旬、季
多选题各营业机构对柜员尾箱和库管员尾箱应定期或不定期进行检查,确保账实相符,下列叙述正确的是()A支行委派会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符B支行分管会计的行长每月至少进行一次重要空白凭证的查库C支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查D支行长每半年至少进行一次重要空白凭证的全面盘查
多选题营业网点平账核对的内容包括()。A营业网点结束业务操作前,主管应检查柜员是否全部签退,过渡账户是否全部销讫B营业网点日平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与各柜员日终平账报告表核对相符C营业网点“现金余额统计表”上的现金余额与各柜员实际的现金余额和库房现金合计数核对相符D《重要空白凭证库存登记簿》与手工记载的《有价单证、重要空白凭证保管登记簿》中各种重要空白凭证余额合计数及实际库房重要空白凭证核对相符E手工记载的《库房现金登记簿》余额及实际库存现金与《现金库存登记簿》的库存数核对相符
单选题重要空白凭证库存查询(029168)交易用于()。A对机构库中重要空白凭证状态的查询B对客户重要空白凭证状态的查询C对柜员物品箱中重要空白凭证状态的查询D对柜员物品箱及机构库存重要空白凭证的查询
单选题下列日初日终处理时,凭证签章正确的是()。A柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章,并要求监督核对的复核员在复核处签章。B重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章,柜员平帐报告表加盖业务专用章,清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章,柜员处加盖柜员名章,会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。C核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。D随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章,并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
单选题会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;A每旬;每季B每旬;每月C每月;每季D每季;每半年
多选题关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次,下列说法正确的是()。A柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查B运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查C网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等D主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
单选题对重要空白凭证的检查要求:重要空白凭证库房管理员()对库房内重要空白凭证盘点一次,营业机构会计主管,()日终前检查柜员凭证箱;二级分行、县级支行会计监管员()对本级行的重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行会计部门负责人()对本级行重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次。A每周,每日,每月,每季、每半年B每旬,每日,每月,每季,每半年C每旬,每周,每月,每半年、每半年D每周,每日,每月,每月、每半年
多选题柜员制营业网点重要空白凭证管理应当()A签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;B柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;C柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;D日终坚持换人复核。