储蓄出纳员审核记账员递交的每笔收付业务手续,做到不反方,( )、( )、( )、利息、印签( ),内容齐全。
储蓄出纳员审核记账员递交的每笔收付业务手续,做到不反方,( )、( )、( )、利息、印签( ),内容齐全。
相关考题:
29 .下列各项中,符合现金监盘要求的有:A .被审计单位会计主管回避B .监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C .不同存放地点的现金同时进行监盘D .监盘时间安排在当日现金收付业务进行过程中E .审计人员帮助出纳员进行现金清点
归还备用金业务,出纳员下列处理步骤正确的排序为()。①出纳员审核现金收入来源与金额。③出纳员清点现金并复点,妥善保管现金;②出纳员出具收款收据并在记账联上加盖“现金收讫”印章;将客户联的收据交报销人。 A、①②③B、①③②C、③①②D、③②①
下列各项中,符合现金监盘要求的有:A、被审计单位会计主管回避B、监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C、不同存放地点的现金同时进行监盘D、监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中E、审计人员帮助出纳员进行现金清点
每日业务终了出纳员都应将库存现金日记账的账面余额与现金的实存数进行核对,做到账实相符。