下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。A、稽核工作的组织形式和具体分工B、稽核工作的职责、权限C、审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法D、编制会计报表的方法

下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。

  • A、稽核工作的组织形式和具体分工
  • B、稽核工作的职责、权限
  • C、审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法
  • D、编制会计报表的方法

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下列各项中,不属于稽核制度内容的是( )。A.稽核工作的组织形式B.出纳岗位的职责和限制条件C.稽核工作的职责和权限D.审核会计凭证的方法

内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。 ( )

下列各项中,属于控制环境的要素是( )。A.独立稽核B.职责划分C.内部审计D.组织结构

下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。 A.客户身份识别制度B.内部稽核制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额和可疑交易报告制度

下列哪个内容不属于基金管理公司内部控制的范畴。( )A.岗位分工B.政府指令C.合理授权D.内部稽核控制

公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。()

会计机构内部稽核制度的内容有哪些?

下列关于建立和完善我国商业银行的内控机制,说法错误的是( )。A.建立合理的组织结构B.建立完善的内控制度体制C.完善内部稽核制度D.削减各项内部管理机制

下列关于会计机构的内部稽核制度的说法中,正确的有( )。A.稽核是对会计信息再确认、再监督的过程B.内部稽核制度可以等同于内部审计制度C.单位建立稽核制度是提高会计工作质量,减少会计舞弊行为的重要手段D.稽核包括稽查与复核

会计机构内部稽核制度的内容?

基金管理公司和基金组织建立了一系列内部监督稽核控制和风险管理系统,下列( )不属于这些制度。A.完善的信息披露制度B.内部稽核监控制度C.基金公司投资决策委员会制度D.信息技术系统管理制度

下列各项中不属于企业内部现金管理制度内容的是( )。A、专人管理制度B、现金登记制度C、内部审计制度D、现金收入管理

下列各项中不属于企业内部现金管理制度内容的是( )。A.专人管理制度B.现金登记制度C.内部审计制度D.现金收入管理

下列各项中,不属于会计工作岗位的有()。A:单位内部稽核B:医院住院处收费员C:注册会计师D:单位内部审计

下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()A、业务授权控制B、职责分工控制C、凭证与记录控制D、独立稽核

下列各项中,不属于稽核制度内容的是()。A、稽核工作的组织形式B、出纳岗位的职责和限制条件C、稽核工作的职责和权限D、审核会计凭证的方法

简述会计机构内部稽核制度的内容。

下列各项中,不属于内部牵制制度内容的是()。A、组织分工B、出纳岗位的职责和限制条件C、内部牵制制度的原则D、稽核工作的职责

下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。A、明确各部门的职责权限B、要求外单位对本单位进行监督C、对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查D、对内部控制建立与实施情况进行自我评价

单选题下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。A稽核工作的组织形式和具体分工B稽核工作的职责、权限C审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法D编制会计报表的方法

单选题下列各项中,属于定期或不定期对财产物资进行清点、盘点,以保证账实相符的制度是()A内部牵制制度B账务处理程序制度C财产清查制度D稽核制度

问答题简述会计机构内部稽核制度的内容。

单选题下列各项中,不属于内部牵制制度内容的是()。A组织分工B出纳岗位的职责和限制条件C内部牵制制度的原则D稽核工作的职责

单选题下列各项中,属于以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离,以确保所有账目正确无误的一种控制机制是()A内部牵制制度B账务处理程序制度C定额管理制度D稽核制度

单选题下列各项中,属于对会计凭证、会计账簿、报表等会计核算流程和基本方法进行规范的制度是()A内部牵制制度B账务处理程序制度C财产清查制度D稽核制度

多选题下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D独立稽核