13 . 某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计 , 该审计属于 ( ) 。A .外部审计B .单位内部审计C .部门内部审计D .专案审计
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。A.对业务流程开展和内部控制运作的理解B.对信息系统相关审计风险的认识C.审计范围的确定D.审计内容的变化
内部审计章程应包括( )。A.内部审计目标和范围B.内部审计地位、权限和职责C.内部审计与外部审计的关系D.总审计师的责任和义务E.内部审计与风险管理、内部控制的关系
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。A、对业务流程开展和内部控制运作的理解B、对信息系统相关审计风险的认识C、审计范围的确定D、审计内容的变化
随着内部审计作用和重要性的不断提高,内部审计活动也面临挑战,多种因素使内部审计活动处于较高的风险水平。首席审计官需要考虑以下哪项与内部审计活动以及目标实现相关的风险?Ⅰ.审计失效风险。Ⅱ.错误确认风险。Ⅲ,审计声誉风险。( )A.Ⅰ和ⅡB.Ⅱ和ⅢC.Ⅰ、Ⅱ和ⅢD.以上都不是
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于A.外部审计B.单位内部审计C.部门内部审计D.专案审计
具有较大的内部优势,又要面临外部挑战的企业,应采取多元化战略。
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于()。A、外部审计B、单位内部审计C、部门内部审计D、专案审
具有较大的内部优势,又要面临外部挑战的企业,应采取()战略。
大数据的资产本质将对当前的数据管理方法提出挑战,这体现了大数据时代给商业银行内部管理带来的()挑战。A、决策挑战B、技术挑战C、管理挑战D、制度挑战
大数据时代给商业银行内部管理带来的挑战不包括以下()A、决策挑战B、管理挑战C、制度挑战D、技术挑战
信息化给行政管理带来的挑战与要求主要体现在()。A、信息化挑战行政管理理念B、信息化挑战行政管理职能C、信息化挑战政府组织结构D、信息化挑战行政方式E、信息化挑战行政法治
下列哪项是在审计计划中基于风险方法的好处?审计()。A、提前数月完成审计时间计划B、IS审计员对预算有所掌握C、审计成员面对多种技术挑战D、把审计资源分配给高风险的审计事项。
内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。A、部门内部审计机构B、企业内部审计机构C、会计师事务所D、审计事务所E、事业单位内部审计机构
下列关于企业创业的描述中错误的是()。A、企业创业面临内部人员观念冲突的挑战B、企业创业面临资源分配的挑战C、企业创业面临与原有运作模式冲突的挑战D、只要CEO支持企业创业将一帆风顺
内部审计章程应包括()。A、内部审计目标和范围B、内部审计地位、权限和职责C、内部审计与外部审计的关系D、总审计师的责任和义务E、内部审计与风险管理、内部控制的关系
单选题下列关于企业创业的描述中错误的是()。A企业创业面临内部人员观念冲突的挑战B企业创业面临资源分配的挑战C企业创业面临与原有运作模式冲突的挑战D只要CEO支持企业创业将一帆风顺
单选题大数据的资产本质将对当前的数据管理方法提出挑战,这体现了大数据时代给商业银行内部管理带来的()挑战。A决策挑战B技术挑战C管理挑战D制度挑战
多选题国际上内部审计面对的三大挑战是()。A企业再造与公司重组的挑战B企业危机与风险管理的挑战C内部审计外部化的挑战D内部审计人员素质不高的挑战E内部审计机构设置不科学的挑战
多选题如果作为审计工作对象的财务会计信息和报告是由企业财务报告相关信息系统作为载体形成的,那么注册会计师在( )等方面将面临来自信息化环境的众多挑战。A制定整体审计计划、执行审计程序及收集审计证据B评估持续经营能力C确定审计风险的应对以及审计范围D了解业务流程和内部控制、识别和评估审计风险
判断题具有较大的内部优势,又要面临外部挑战的企业,应采取多元化战略。A对B错
单选题某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于()。A外部审计B单位内部审计C部门内部审计D专案审
单选题大数据时代给商业银行内部管理带来的挑战不包括以下()A决策挑战B管理挑战C制度挑战D技术挑战
填空题具有较大的内部优势,又要面临外部挑战的企业,应采取()战略。
多选题内部审计章程应包括()。A内部审计目标和范围B内部审计地位、权限和职责C内部审计与外部审计的关系D总审计师的责任和义务E内部审计与风险管理、内部控制的关系
单选题下列哪项是在审计计划中基于风险方法的好处?审计()。A提前数月完成审计时间计划BIS审计员对预算有所掌握C审计成员面对多种技术挑战D把审计资源分配给高风险的审计事项。
多选题在良好的公司治理的前提下,企业的独立董事需要()A对战略的任何方面提出挑战和合适的建议,帮助制定战略B为企业的资本架构和财务物资问题作决定C确保企业设有充分的内部控制系统和风险管理系统D监督外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬