一般不会收到关于采购循环检查的内部审计报告的人是?()A、外部审计师。B、董事会董事。C、董事会主席。D、采购经理。

一般不会收到关于采购循环检查的内部审计报告的人是?()

  • A、外部审计师。
  • B、董事会董事。
  • C、董事会主席。
  • D、采购经理。

相关考题:

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为

担任对采购人员稽核的人员,除采购主管外,一般由()担任。A.供应商B.企业高管C.公司内部稽核人员

采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有( )。A.采购经适当级别批准B.采用适当的会计科目C.要求收到商品后及时记录采购交易D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A:在审计报告中反映这一情况B:相关内部控制不可信赖C:采购部主任没有执行采购程序D:可能发生多次类似采购行为

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。A.在审计报告中反映这一情况B.相关内部控制不可信赖C.采购部主任没有执行采购程序D.可能发生多次类似采购行为

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性B.检查批准采购标记C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据D.检查注销凭证的标记E.检查入库单连续编号的完整性

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号B、定期与供应商核对往来款项C、采购部门提出采购申请并对其进行审批D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、只有经过授权的人员才能提出采购申请C、仓库保管人员负责购进货物的验收D、由业务经办人员对卖方发票进行检查E、作废的支票与未签发的支票一同保管

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:验收单预先连续编号B:定期与供应商核对往来款项C:采购部门提出采购申请D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

下列( )类人员一般情况下不会收到采购循环审计有关的内部审计报告的复印件。A.采购经理B.独立的外部审计师C.总审计师D.董事会主席

通常来说,下列哪个人不会收到关于采购循环检查的内部审计报告?A.采购主任B.独立的外部审计师C.首席审计执行官D.董事会主席

担任对采购人员稽核的人员,除采购主管外,一般由()担任。A、供应商B、企业高管C、公司内部稽核人员

采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审计报告。被审计单位的管理层不同意内部审计师做出的有关采购招标方面的审计结论。面对这种情况,内部审计师应该采取下列哪种措施?()A、与被审计单位的管理层在采购招标方面达成一致后再签发审计报告B、只对达成共识的业务签发审计报告C、签发审计报告,并在审计报告中陈述双方的观点及存在分歧的原因D、签发管理层认可的审计报告

采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

采购付款循环审计不会运用函证程序。

采购与付款循环内部控制制度包括哪些内容?

采购与付款循环业务的内部控制?

单选题下列有关内部审计报告的基本要素的表述中,错误的是 ( )。A内部审计报告的基本要素包括标题、收件人、正文、附件、签章和报告日期等B内部审计报告的标题应当能够反映审计项目的性质,力求言简意赅并有利于归档和检索C内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由审计机构负责人、审计项目负责人以及其他经授权的人员签字D内部审计报告的标题统一为审计报告

单选题一般不会收到关于采购循环检查的内部审计报告的人是?()A外部审计师。B董事会董事。C董事会主席。D采购经理。

单选题通常来说,下列哪个人不会收到关于采购循环检查的内部审计报告()?A独立的外部审计师B采购主任C首席审计执行官D董事会主席

多选题下列关于内部审计报告的叙述中,正确的是 ( )。A内部审计人员只能在审计结束后提交最终审计报告。B内部审计范围只涉及企业内部的经营活动。C内部审计报告因为是企业内部的报告,所以不需要进行复核。D内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。E内部审计报告日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。

问答题采购与付款循环的内部控制测试?

单选题内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是( )A内部审计报告须依循统一规定的格式B报告长度与业务性质有很大关系C审计工作底稿应充分记录和支持审计报告D应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要

单选题下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A验收单预先连续编号B定期与供应商核对往来款项C采购部门提出采购申请D对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

单选题下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。A内部检查与有关执行和记录工作相互独立B只有经过授权的人员才能提出采购申请C应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D限制非授权人员接近各种记录和文件

单选题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。A物资采购前期审计B物资采购过程审计C物资采购后续审计D采购合同审计