门卫核查提货所持的()与货物是否一致,复核无误后签字,收回发货单的相关联。A、出门证B、计划表C、提货单D、发货单

门卫核查提货所持的()与货物是否一致,复核无误后签字,收回发货单的相关联。

  • A、出门证
  • B、计划表
  • C、提货单
  • D、发货单

相关考题:

以下调配处方核查的规范操作中,正确的是( )。A.处方药品调配完成后,由另一名药师核查B.核查人员逐个核对处方与调配药品的一致性C.核查人员逐个检查药品的有效期等标识D.核查人员逐个检查药品的质量是否合格E.检查人员确认一切无误、签字

处方药品调配完成后进行核查的项目有A、核对处方与调配的药品、规格、剂量是否一致B、逐个检查药品的外观质量是否合格C、确认药品有效期准确无误D、核对处方与调配的药品用法、用量是否一致E、检查人员签字

保管员根据发货单和货物档案,核对货物,并与作业班组或计量员等联系,现场备货,核对无误,手续完备后装车发货,并与提货人清点交接。() 此题为判断题(对,错)。

处方药品调配完成后进行核查的项目有A:核对处方与调配的药品、规格、剂量是否一致B:逐个检查药品的外观质量是否合格C:确认药品有效期准确无误D:核对处方与调配的药品用法、用量是否一致E:检查人员签字第四节用药指导

被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求:部门经理审批本部门的付款申请,审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确,以及后附票据是否齐备,并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前,财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明,如核对一致,进行签字认可并安排付款。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施以下(  )控制测试程序。A.询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致B.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认C.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认D.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点

被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求:部门经理审批本部门的付款申请,审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确,以及后附票据是否齐备,并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前,财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明,如核对一致,进行签字认可并安排付款。针对该内部控制,注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施的控制测试程序有(  )。A.询问相关业务部门的部门经理和财务经理其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致B.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认C.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认D.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点

以下调配处方核查的操作中,正确的是()A检查人员确认一切无误、签字B核查人员逐个检查药品的质量是否合格C核查人员逐个检查药品的有效期等标识D核查人员逐个核对处方与调配药品的一致性E处方药品调配完成后,由另一名药师核查

销售部对客户提交的“提货单”进行审核,审核无误后签发()。A、成品交运单B、发货单C、装运单D、出库单

出库专员确认货物结算事宜办妥后,填写“发货单”,并签发()。A、发货清单B、提货清单C、配送清单D、装箱单

混凝土出站前质检员核对发货单信息,确认()无误且质量满足要求后,在发货单上盖章或签字,准予出厂

稽核人员主要是复核工单填写质量,包括协议填写是否规范、有效证件是否留存、复印是否清晰、是否装订整齐、用户是否签字、签字是否与机主姓名和证件姓名相符等,复核后要在工单()位置处签字。

货品签收时,客户收货人员确认货品无误后需要在哪些单证上签字()A、出车单B、提货单C、发货单D、装箱单

()检查无误,交领料员复核后,两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。A、质量人员B、销售人员C、出库专员D、配送人员

财务部将()与已收回的“提货单”进行核对,发现问题及时调查原因并处理。A、发货单B、货物出门证C、提货单D、成品交运单

一张货物运单的货物分批交付时,卸货港要在有关提货单上逐次批注清楚,并()。A、在全部货物提清后收回提货单B、在收货人预付全部运杂费后收回提货单C、在结清一切运杂费后让收货人提走全部货物D、在签批完毕后将货物卸入库场

G柜面办理补写磁业务时,以下办理正确的是()A、将客户有效身份证件与来人核对,按照规定联网核查并打印核查结果B、证件姓名是否与存折户名一致(或虽不一致但可确认为该客户所有)C、授权人员复审存折、证件、来人与交易画面各要素无误后,二次录入客户账号完成授权。D、打印〈〈特殊交易记录〉〉并请客户签字确认。

邮储银行个人商务贷款的签字授权人应对合同关键要素进行复核,复核要点包括()。A、核对额度借款合同、抵押合同内容填写是否完整、规范、清晰B、检查个人额度借款合同是否与审批决议相同C、检查个人额度借款抵押合同是否与审批决议相同D、合同一式多份的,应仔细核查多份合同填写内容是否一致

单选题门卫核查提货所持的()与货物是否一致,复核无误后签字,收回发货单的相关联。A出门证B计划表C提货单D发货单

多选题货品签收时,客户收货人员确认货品无误后需要在哪些单证上签字()A出车单B提货单C发货单D装箱单

单选题销售部对客户提交的“提货单”进行审核,审核无误后签发()。A成品交运单B发货单C装运单D出库单

多选题邮储银行个人商务贷款的签字授权人应对合同关键要素进行复核,复核要点包括()。A核对额度借款合同、抵押合同内容填写是否完整、规范、清晰B检查个人额度借款合同是否与审批决议相同C检查个人额度借款抵押合同是否与审批决议相同D合同一式多份的,应仔细核查多份合同填写内容是否一致

多选题G柜面办理补写磁业务时,以下办理正确的是()A将客户有效身份证件与来人核对,按照规定联网核查并打印核查结果B证件姓名是否与存折户名一致(或虽不一致但可确认为该客户所有)C授权人员复审存折、证件、来人与交易画面各要素无误后,二次录入客户账号完成授权。D打印〈〈特殊交易记录〉〉并请客户签字确认。

多选题以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认B重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认C观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核D针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

单选题下列对于广东农村信用社单位卡开卡业务交易结果操作描述不正确的是()A审核《借记卡业务申请表》上资料是否正确,在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖“与原件相符和联网核查一致“章。B《借记卡业务申请表》及身份复印件资料审核无误后,将相关资料交后台复核盖业务印章。C核对业务交易单打印信息是否相符,核对无误后将业务交易单交客户核对签名即可。D核对客户转账款项是否与存入的金额一致。

单选题财务部将()与已收回的“提货单”进行核对,发现问题及时调查原因并处理。A发货单B货物出门证C提货单D成品交运单

单选题()检查无误,交领料员复核后,两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。A质量人员B销售人员C出库专员D配送人员

多选题处方药品调配完成后进行核查的项目有()A核对处方与调配的药品、规格、剂量是否一致B逐个检查药品的外观质量是否合格C确认药品有效期准确无误D核对处方与调配的药品用法、用量是否一致E检查人员签字