员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可

员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可


相关考题:

下列人员中应在差旅费报销单签字的有()。 A、出纳B、申请人C、财务总监D、部门经理

工程师在出差报销时,有关报销单填写的描述,以下哪些说法正确() A.只填写纸件报销单。B.只填写报销电子流。C.必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D.纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

淮北市基本医疗保险转外住院的报销比例() A、参保人员办理转院手续报销时,符合医疗保险统筹基金支付范围的住院医疗费用,个人自付20%后,再按淮北市三级医院的规定报销B、参保人员未办理转外就医手续报销时,符合医疗保险统筹基金支付范围的住院医疗费用,个人自付25%后,再按淮北市三级医院的规定报销C、门诊特病转外就医的医疗费用,按照转外规定审核报销D、器官移植抗排异病人的环孢浓度检测外转由门诊特病定点医疗机构办理转诊手续并审核报销

下列关于员工借款、还款、报销业务表述不恰当的是()。 A.部分企业根据业务可以采用“白条抵库”处理借款业务B.员工归还借款时,需根据借款台账核销借款信息C.员工归还借款时,出纳必须开具相关的证明给员工D.员工还款大多都是以报销的形式为主

出纳小王在办理业务过程中,收到一张经过审核的费用报销单,小王私自篡改了报销金额,以获取私利,小王的行为属于伪造原始凭证的行为。( ) 此题为判断题(对,错)。

李某出差归来报销差旅费,出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计11张,填制了报销清单且经领导签字审批后,出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时,记账凭证的附件数量应填11。( )

员工到株洲市区以外的地区出差,由出差人填写(),经该单位行政正职审批后作为出差证明及报销依据。各单位党、政正职及以上中层管理者出差,由公司分管副总经理审批A、《员工出差申请单》B、《差旅费报销单》C、《员工出差报销单》D、《差旅费申请单》

办理各种假勤手续,首先必须填写(),并经单位领导审批,报公司人力资源部批准后方能生效A、员工报销单B、员工请假单C、员工助勤单D、员工调休单

单位帮一员工垫付了工伤医疗费用,不知如何办理报销?办理报销手续之后多久能拿到报销费用?

对于需审批的业务凭证,有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。

工程师在出差报销时,有关报销单填写的描述,以下哪些说法正确()A、只填写纸件报销单。B、只填写报销电子流。C、必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D、纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

出纳收到员工交来的报销单时应仔细审核报销单上相关内容,下列关于报销单审核描述正确的是()。A、 出纳收到报销单时,审核报销单上的要素是否填写完整B、 报销单上报销日期填写最多跨一个年度C、 办理报销业务后,出纳要在报销单上加盖现金收讫章D、 出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额

行政事业单位经济业务事项的经办人员办理费用报销时,应当按照要求填写费用报销申请,确保要素齐全、内容真实完整,由()签字后,提交审核。A、经办人、部门负责人B、经办人、证明人C、经办人、归口管理部门的相关工作人员D、经办人

关于单到补差方式的单据处理描述不正确的是()。A、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,自动生成调整单B、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,生成的调整单,用户不能修改C、当本月报销后,如果报销金额与暂估金额的差为零,则生成金额为零的调整单D、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,生成的调整单可以取消

单到回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单

关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是()。A、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,蓝字报销单的金额为已报销金额B、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,自动生成红字回冲单和蓝字报销单C、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,红字回冲单的单价为原入库单价D、以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,蓝字报销单的金额为原入库金额

下列属于现金收入结算业务的办理流程的有()。A、审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单B、在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章C、收到现金并进行复点后放入指定地方D、根据现金收款记账凭证登记现金日记账

医生在为参合患者治疗用药的过程中,应当参照《新农合基本用药目录》用药,必须使用《目录》外药品的,应当()A、提前告知患者并签字确认B、报销窗口审核后不予报销即可C、直接使用,事后告知患者D、由市合管办审核后扣除相关费用

下面是对各种费用报销(借款)流程的表述,表述正确的选项有()A、生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款B、生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款C、行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款D、行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

()操作的单据为河北农信报销单。A、直接报销B、单据录入C、单据审核D、一般报销

判断题李某出差归来报销差旅费,出具的报销凭证有飞机票、公交车票等各种发票共计ll张,填制了报销清单且经领导签字审批后,出纳员当即给予报销。会计人员在根据该项业务编制记账凭证时,记账凭证的附件数量应填11。( )A对B错

多选题下列属于现金收入结算业务的办理流程的有()。A审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单B在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章C收到现金并进行复点后放入指定地方D根据现金收款记账凭证登记现金日记账

多选题下面是对各种费用报销(借款)流程的表述,表述正确的选项有()A生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款B生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款C行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款D行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

判断题员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可A对B错

问答题单位帮一员工垫付了工伤医疗费用,不知如何办理报销?办理报销手续之后多久能拿到报销费用?

问答题下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度,对其出差报销标准和审批手续进行分析。  (1)住宿:公司全体人员平均每天不能超过100元。   (2)出差补助:按出差起止时间每天补助20元。   (3)车船票:按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。   (4)市内交通费:控制在人均每天10元以内,凭票据报销。   (5)其他杂费:其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。   (6)报销审批手续:根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。   (7)特别规定:出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。

单选题关于单到回冲方式的单据处理描述不正确的是()。A以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,蓝字报销单的金额为已报销金额B以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,自动生成红字回冲单和蓝字报销单C以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,红字回冲单的单价为原入库单价D以前月份暂估,本月报销的普通采购业务,蓝字报销单的金额为原入库金额