单选题货币资金审计不涉及的凭证与记录是()。A库存现金盘点表B银行对帐单C银行存款余额调节表D现金对账单
单选题
货币资金审计不涉及的凭证与记录是()。
A
库存现金盘点表
B
银行对帐单
C
银行存款余额调节表
D
现金对账单
参考解析
解析:
暂无解析
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账实核对包括( )。A 库存现金盘点与现金日记账余额核对B 银行存款余额调节表(银行存款日记账余额与银行对账单核对)C 存货和固定资产盘点(财产物资明细分类账余额与实存数很对)D 债权债务明细账余额与对应单位的记录核对
下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A、盘点库存现金,编制库存现金盘点表B、抽查大额现金和银行存款收支C、抽取银行存款余额调节表并作检查D、向开户银行函证银行存款余额
多选题下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A盘点库存现金,编制库存现金盘点表B抽查大额现金和银行存款收支C抽取银行存款余额调节表并作检查D向开户银行函证银行存款余额
多选题下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有 ( )A监盘库存现金,编制库存现金盘点裹B抽查大额现金和银行存款收支C抽取银行存款余额调节表并作检查D向开户银行函证银行存款余额E抽取并审查付款凭证,检查相关会计记录
单选题下列各项中,不属于货币资金内部控制测试的是:A证实货币资金余额的真实性和所有权B抽查收款凭证C抽查一定期间银行存款日记账并与总账核对D抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表