某区计委主任张某(中共党员),负责区计委全面工作,并分管区计委的房屋、物资工作。 张某找到辖区某房管所所长唐某,以区计委名义要求唐某为区计委安排一套公有住房即公房。随后,房管所将一套公房分配给区计委,由区计委承租。后来,张某要求委办公室以区计委集体研究的名义,出具了将该房使用权过户给自己的情况说明,并持该说明及房屋租约证到房管所将该房的使用权过户到自己名下。经区价格认证中心鉴定,该公房使用权价值为30922元人民币。一年后,张某利用职权将自己私下承租的前述公房与私营企业主吴某的住房互换,两套房屋置换的差价为人民币28万余元。  讨论此案时有两种意见:第一种意见认为,张某的行为构成占用公物行为;第二种意见认为,张某的行为构成贪污行为。张某非法占有公房使用权的行为如何定性?并说明理由。

某区计委主任张某(中共党员),负责区计委全面工作,并分管区计委的房屋、物资工作。 张某找到辖区某房管所所长唐某,以区计委名义要求唐某为区计委安排一套公有住房即公房。随后,房管所将一套公房分配给区计委,由区计委承租。后来,张某要求委办公室以区计委集体研究的名义,出具了将该房使用权过户给自己的情况说明,并持该说明及房屋租约证到房管所将该房的使用权过户到自己名下。经区价格认证中心鉴定,该公房使用权价值为30922元人民币。一年后,张某利用职权将自己私下承租的前述公房与私营企业主吴某的住房互换,两套房屋置换的差价为人民币28万余元。  讨论此案时有两种意见:第一种意见认为,张某的行为构成占用公物行为;第二种意见认为,张某的行为构成贪污行为。 张某非法占有公房使用权的行为如何定性?并说明理由。


相关考题:

关于发行人设立的审计委员会及其职责,以下表述中错误的是()。A:审计委员会独立董事应占多数,其中至少应有1名独立董事是会计专业人士B:会计师事务所应对审计委员会及内部审计部门是否切实履行尽职调查,并记录在工作底稿中C:审计委员会应对发行人聘请的审计机构的独立性子以审查,并就其独立性发表意见D:审计委员会负责内部审计部门与外部审计部门之间的沟通,对其发现的重大内部控制缺陷应及时向外部审计机构报告

根据我国《监察法》的规定,下列人员不属于监察对象的是_______。A.张某,中共党员,某市人民医院副院长B.李某,非中共党员,某市国有医药公司技术部负责人C.王某,非中共党员,某县杨水村村委会副主任D.丁某,中共党员,某市民营化肥厂负责人

组织架构。甲公司设立审计委员会负责审查企业内部控制的设计以及监督内部控制的有效实施,受董事会直接领导。2017年1月20日,担任审计委员会主任的独立董事陈某因公出国,较长时间无法履行其职责,审计委员会主任暂由总经理张某兼任。  要求:  指出资料中的不当之处,并说明理由。

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作  B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案  C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触  D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作

审价委员会主任委员由国家计委主管价格工作的()担任。A、主任B、副主任C、专家

根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。A、5人;独立董事B、3人;执行董事C、3人;独立董事D、5人;执行董事

2002年萨班斯-奥克斯利(SOX)增加了对审计委员会的要求。这些要求不包括()。A、审计委员会必须由独立董事组成B、审计委员会必须有至少一名财务专家C、公司的CEO可以是审计委员会的成员D、审计委员会对选择外部审计师负责

审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作,需要提供哪些方面的书面资料。()。A、相关财务报告B、对外披露信息情况C、内外部审计机构的工作报告D、外部审计合同及相关工作报告

对被审计单位正在发生的严重违法违规、严重损失浪费行为,报经()批准后作出临时制止决定。A、审计委员会主任和董事长B、审计委员会主任C、董事会D、董事长

国家卫计委在每年的重点督导中,以下正确的是()A、选取部分省份进行重点督导B、全面督导C、每二年督导一次D、各省自行督导,将督导结果报告国家卫计委,由国家卫计委抽查

()负责年度审计计划的制定工作。A、审计项目负责人B、审计委员会C、内部审计机构负责人D、单位负责人

()负责推进建设监理事业的发展A、国家计委B、建设部C、国务院D、国家计委和建设部共同

保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。A、总经理B、监事长C、独立董事D、董事长

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。A、审计委员会负责审查企业的内部控制B、审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上C、审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜D、一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。

区交委、卫计委都在龙中路上。

问答题董事会下设审计委员会,负责审查企业的内部控制。审计委员会由一名执行董事以及5名独立非执行董事组成。审计委员会负责任命和解聘外聘审计师,复核审计师的工作范畴。

单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。A聘请或更换外部审计机构B负责内部审计与外部审计之问的沟通C审核公司的财务信息及其披露D审查公司的内控制度

填空题一般大、中型工程项目的可行性研究报告由()或各省、市、自治区的主管部门负责预审,报国家计委审批,或由国家计委委托有关单位审批。

多选题下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有( )。A审计委员会负责审查企业的内部控制B审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上C审计委员会每年至少与钋聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜D一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

单选题2002年萨班斯-奥克斯利(SOX)增加了对审计委员会的要求。这些要求不包括()。A审计委员会必须由独立董事组成B审计委员会必须有至少一名财务专家C公司的CEO可以是审计委员会的成员D审计委员会对选择外部审计师负责

单选题以下关于审计委员会的说法中错误的是( )。A审计委员会的负责人应当由独立董事担任B审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上C审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担D可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为

单选题确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。A审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任D审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划

多选题甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )A在董事会下设立审计委员会B审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况C确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作D审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是(  )。A聘请或更换外部审计机构B负责内部审计与外部审计之间的协调C审核公司的财务信息及其披露D评估公司的内部控制

单选题就全面风险管理工作的有效性对股东(大)会负责的是( )A董事会B风险管理委员会C风险管理职能部门D审计委员会

单选题国家卫计委在每年的重点督导中,以下正确的是()A选取部分省份进行重点督导B全面督导C每二年督导一次D各省自行督导,将督导结果报告国家卫计委,由国家卫计委抽查