多选题全行高度重视内部控制工作,形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动()的内部控制体系。A全方位覆盖B全过程控制C全员参与D整体考虑

多选题
全行高度重视内部控制工作,形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动()的内部控制体系。
A

全方位覆盖

B

全过程控制

C

全员参与

D

整体考虑


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关于内控评价的表述,下面选项中不正确的是( )。A.内部控制评价包括过程评价与结果评价,过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价B.商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定和实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制C.商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动D.商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动A、①②③B、①③④C、②③④D、②④⑤

关于寿险公司内部控制的客体,下列叙述中正确的是()。A、内部控制的客体是指内部经营管理者和股东B、内部控制的客体主要是指公司的信息载体和信息处理C、内部控制的客体主要是指各项资产负债和所有者权益D、内部控制的客体包括公司的全部经营活动

金融机构的各项经营管理活动,尤其是设立新机构新业务,均应体现内部控制优先的要求。() 此题为判断题(对,错)。

信息与沟通贯穿于内部控制体系的内部环境、风险评估、控制活动、内部监督全过程。()此题为判断题(对,错)。

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

下列关于行政事业单位的内部控制,说法不正确的是()A、内部控制组织实施需要各部门协同合作B、内部控制涉及单位的所有经济活动C、应当建立适合本*单位实际情况的内部控制体系D、内部控制体系无需考虑外部经营活动的风险

以下各项属于内部控制专职部门或牵头部门履行的职责的是()A、执行单位内部控制的相关要求与基本流程B、负责研究提出单位内部控制监督评价体系C、出具监督内部控制的评价审计报告等D、研究提出单位内部控制体系建设方案或规划

全行高度重视内部控制工作,形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动()的内部控制体系。A、全方位覆盖B、全过程控制C、全员参与D、整体考虑

“对企业内部控制体系五个要素进行评价,对企业的所有业务和管理活动的内部控制进行的评价”称为()。A、年度内部控制评价B、全部内部控制评价C、专项内部控制评价D、常规内部控制评价

期货经纪公司(),是指期货经纪公司为了保证其各项业务的规范运作,实现其既定的工作目标,防范出现经营风险而设立的各种控制机制和一系列内部运作控制程序、措施和方法的总称。A、内部控制制度B、内部控制文本制度C、内部监督体系D、内部控制模式

银行内部控制要求加快经营管理体制改革,创建良好的内部控制环境,需要()。A、全面、动态地做好内控制度的体系建设B、完善法人治理结构C、不断提高商业银行人员素质D、要对商业银行各项业务实时监控

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制活动C、控制风险D、对控制的监督

网点的内控工作的重要性体现在()A、我行内部控制体系的重要组成部分B、确保全行运营体系安全的内在要求C、防范全行操作风险案件的保障

省联社高度重视内部控制工作,全联社形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制和全员参与的内部控制体系,具有以下哪些作用?()A、营造了良好的内控环境B、健全了风险管理体系C、加强了业务流程控制D、提高了监督检查效能E、促进了信息有效沟通

内部控制评价的目标具体包括()A、保证各项经营管理活动严格遵循国家法律法规和兴业银行内部规章制度B、改进内部控制程序,优化经营效率和效果,促进兴业银行发展战略和经营目标的实现C、强化各级机构内控合规意识,保障内部控制体系的有效运行D、加强风险管理,保护各类资产安全

在内部控制体系中,董事会主要负责什么()A、负责建立并实施充分有效的内部控制体系B、审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行,同时要定期检查和评价C、保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估D、负责制定具体的内部控制政策

下列哪项不是高级管理层负责的内部控制责任()A、制定具体的内部控制政策B、对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估C、审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行D、建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制流程C、控制活动D、对控制的监督

判断题内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象,包括公司治理、风险规避和内部控制。A对B错

单选题“对企业内部控制体系五个要素进行评价,对企业的所有业务和管理活动的内部控制进行的评价”称为()。A年度内部控制评价B全部内部控制评价C专项内部控制评价D常规内部控制评价

单选题下列哪项不是高级管理层负责的内部控制责任()A制定具体的内部控制政策B对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估C审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行D建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

单选题根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动A①②③B①③④C②③④D②④⑤

判断题信息与沟通贯穿于内部控制体系的内部环境、风险评估、控制活动、内部监督全过程。A对B错

多选题内部控制评价的目标具体包括()A保证各项经营管理活动严格遵循国家法律法规和兴业银行内部规章制度B改进内部控制程序,优化经营效率和效果,促进兴业银行发展战略和经营目标的实现C强化各级机构内控合规意识,保障内部控制体系的有效运行D加强风险管理,保护各类资产安全

单选题关于寿险公司内部控制的客体,下列叙述中正确的是()。A内部控制的客体是指内部经营管理者和股东B内部控制的客体主要是指公司的信息载体和信息处理C内部控制的客体主要是指各项资产负债和所有者权益D内部控制的客体包括公司的全部经营活动

多选题省联社高度重视内部控制工作,全联社形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制和全员参与的内部控制体系,具有以下哪些作用?()A营造了良好的内控环境B健全了风险管理体系C加强了业务流程控制D提高了监督检查效能E促进了信息有效沟通