判断题初收员先审查现金交款单诸要素是否齐全,大小写金额是否一致,然后点捆、卡把、清点尾数无误后,加盖经办人章。()A对B错

判断题
初收员先审查现金交款单诸要素是否齐全,大小写金额是否一致,然后点捆、卡把、清点尾数无误后,加盖经办人章。()
A

B


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相关考题:

柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:( )A、现金收款凭证要素是否齐全B、日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚C、凭证联次是否齐全、有无涂改D、大小写金额是否一致

柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:( )A、客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚B、大小写金额是否一致C、出票金额、出票日期、收款人名称有无更改D、大额现金支付审批手续是否齐全

收款时,对客户解交的现金必须一次收下,操作要求为()。A、当面先进行卡捆卡把,核对大数,后清点细数。B、当面先进行卡捆卡把,清点细数,后核对大数。C、清点细数,核对数,后当面先进行卡捆卡把。D、当面先核对大数,进行卡捆卡把,后清点细数。

根据客户所需币种、券别及柜员现金库存情况进行支付。现金整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,拆捆的须全部逐把清点无误后方可对外支付;拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张。

柜员对成捆的现金拆捆,应先卡把后拆捆,拆捆后先验看成把券别是否一致,当场对逐把的现金进行清点,发现不符立即按规定报告。

柜员收到供电公司经办人员提交的本行转账支票及进账单,(),无误后使用“4628电力方缴费”交易A、审查进账单要素填写是否齐全正确B、大小写金额是否相符C、核对转账支票内容D、金额与进账单是否相符

现金存入初点时操作要求()。A、按款项券别顺序点收B、先点捆、卡把过大数,后点尾数C、核对总数D、与现金收款凭证金额核对相符

付出现金前柜员对非本人扎把签章的成捆现金,若需拆捆支付时,需先卡把后拆捆,拆捆后用复点机核点把内张数是否正确,无误后再对外支付。

柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条()等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。A、日期B、户名C、账号D、大小写金额E、款项来源

下列不属于出纳人员收到现金缴款单后审核事项的是()A、审查现金缴款单要素是否齐全B、要素填写是否正确清楚C、大小写金额,凭证各联次金额是否一致,有无涂改D、用途是否符合规定

管库员将现金实物出库给柜员,柜员当面(),无误后领用。A、点捆B、卡把C、清点D、签章

柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证,应审查()。A、凭证要素是否齐全、正确、清楚。B、大小写金额、凭证上下联金额是否一致。C、款项来源是否合法。D、要素有无涂改。

单选题下列不属于出纳人员收到现金缴款单后审核事项的是()A审查现金缴款单要素是否齐全B要素填写是否正确清楚C大小写金额,凭证各联次金额是否一致,有无涂改D用途是否符合规定

多选题柜员收到供电公司经办人员提交的本行转账支票及进账单,(),无误后使用“4628电力方缴费”交易A审查进账单要素填写是否齐全正确B大小写金额是否相符C核对转账支票内容D金额与进账单是否相符

判断题柜员对成捆的现金拆捆,应先卡把后拆捆,拆捆后先验看成把券别是否一致,当场对逐把的现金进行清点,发现不符立即按规定报告。A对B错

多选题与签约存款人交接现金时,上门收款人员需检查以下内容:()。A款箱(包)的款式、规格是否符合约定条件。B存款人填写的现金存款凭证要素是否齐全,填写是否规范,两联是否套写,是否加盖预留印鉴。C上门收款人员为银行员工的,应对交接的现金进行数捆、卡把、点大数后,与现金存款凭证所填写金额的大数(万元)核对一致。D现金具体金额是否一致。E其他需要检查的事项。

多选题柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证,应审查()。A凭证要素是否齐全、正确、清楚。B大小写金额、凭证上下联金额是否一致。C款项来源是否合法。D要素有无涂改。

单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A原始凭证;卡把现金大数B记账凭证;卡把现金大数C记账凭证;逐张清点D原始凭证;逐张清点

多选题现金存入初点时操作要求()。A按款项券别顺序点收B先点捆、卡把过大数,后点尾数C核对总数D与现金收款凭证金额核对相符

判断题付出现金前柜员对非本人扎把签章的成捆现金,若需拆捆支付时,需先卡把后拆捆,拆捆后用复点机核点把内张数是否正确,无误后再对外支付。A对B错

单选题对银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的交易结果处理要求描述正确的是()A核对业务交易单打印的产品类型,金额,存期是否相符B前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上签名确认C前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上加盖相关讫章D核对客户现金/转账款项是否与存入的金额一致

多选题柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()A现金收款凭证要素是否齐全B日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚C凭证联次是否齐全、有无涂改D大小写金额是否一致

判断题根据客户所需币种、券别及柜员现金库存情况进行支付。现金整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,拆捆的须全部逐把清点无误后方可对外支付;拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张。A对B错

多选题办理代收代付业务时,缴款人持缴费手册和《专用现金交款单》,交代收行经办员审核,审核内容包括()A是否属于代收业务B缴款户名及账号是否一致C凭证要素填写是否齐全、准确D凭证印章是否齐全

多选题柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:()A客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚B大小写金额是否一致C出票金额、出票日期、收款人名称有无更改D大额现金支付审批手续是否齐全

多选题管库员将现金实物出库给柜员,柜员当面(),无误后领用。A点捆B卡把C清点D签章

多选题柜员办理收款业务时审查凭证的主要内容包括()A凭证要素是否齐全、正确、清楚;B大小写金额、凭证上下联金额是否一致;C款项来源是否合法;D要素有无涂改。