一个在线订购系统维护了对管理层决策至关重要的信息,在审计该系统时,最重要的控制目标是()。A、数据完整性B、用户文档C、系统效率D、被拒绝和中止的项目的控制
一个在线订购系统维护了对管理层决策至关重要的信息,在审计该系统时,最重要的控制目标是()。
- A、数据完整性
- B、用户文档
- C、系统效率
- D、被拒绝和中止的项目的控制
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阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。[说明]在系统投入正常运行后,系统维护阶段就开始了。在信息系统中,一个重要的特点就是业务规则、业务流程会频繁发生变化,增加与删除业务的现象比较普遍。信息系统针对其他类型的软件系统而言,其系统维护更为重要,工作量也更大。信息系统维护的任务就是要有计划、有组织地对系统进行必要的改动,以保证系统中各个要素随环境的变化始终处于最新的、正确的状态。请列举信息系统维护的主要内容(5条)。
下列有关信息系统审计范围的说法中,不正确的有( )。A.信息系统经常运行出错,应该扩大对信息系统的审计范围B.信息系统越复杂,对信息系统的审计范围越小C.信息技术环境的规模越大,对信息系统的审计范围越小D.某流程越涉及大量操作及决策活动,对该流程的审计范围越小
某首席审计官(CAE)正在收集某监督机构要求获得的信息,在此过程中,该首席审计官发现了一种需要管理层立即采取措施进行纠正的情况。该首席审计官应该采取的最佳行动是:( )A.在向公司管理层报告该情况之前,应收集完全部信息并将其向上述监管机构报告B.与法律顾问进行核对,以确定是否可以在向监管机构提供所有信息之前向公司管理层报告C.立即向公司管理层报告上述情况D.在向公司管理层或上述监管机构报告上述情况之前,安排一次审计,以深入探究该情况
在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该:()A、对管理层实施的风险评估流程进行评估B、识别信息资产和与之相关的系统C、告知管理层所发现的威胁及其影响D、识别并评估现存的控制
在打印纳税人付款通知书时无法提取税务机关开户行信息,可能是什么原因()A、在系统维护模块中未设置税务机关的开户行信息B、虽然在系统维护模块中设置了税务机关的开户行信息,但帐户性质不是普通帐户C、虽然在系统维护模块中设置了税务机关的开户行信息,但帐户性质不是缴税帐户D、虽然在系统维护模块中设置了税务机关的开户行信息,但帐户性质不是预储帐户
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?()A、作业和成本驱动程序。B、信息处理程序。C、当前的产品成本构成。D、风险管理流程。
应监督机构要求,首席审计执行官(CAE)在收集信息时发现了一项需要管理层立即采取措施纠正的事件。面对这个问题,该首席审计执行官应该采取的最佳行动是下列哪项?()A、在向公司管理层报告该情况之前,先制定好解决措施B、与相关的工作人员进行核实,以确认是否向管理层报告C、组建新的小组,安排一次审计,以深入探究该情况D、立即向公司管理层报告
在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是?()A、设计一个另外的测试程序B、把该缺陷向管理层汇报C、对整个变更管理流程进行巡视D、生成另外的程序变更样本
一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制
判断题系统维护工作的步骤为: (1)以书面形式提出系统维护要求 (2)整理系统维护工作的文档 (3)制定系统维护工作 (4)实施系统维护工作 管理信息系统的信息来源于基层业务处理系统(TPS)。A对B错
单选题当审计一个非常重要的业务领域的灾难恢复计划时,某信息系统审计师发现其没有包含所有的系统。对这个审计员来说,下面哪个行动时最合适的?()A通知管理层,并评估其没有包含系统的影响度B取消审计C完成现存DRP涉及的系统审计D推迟审计,直至所有系统都被包含到复原计划中
单选题一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A可以获得在线网络文档B支持远程主机终端访问C在主机间以及用户通讯中操作文件传输D性能管理,审计和控制
单选题信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()A在线网络文件的可获得性B支持访问远程主机的终端C在主机和用户之间处理文件的传输D实施管理、审计和控制
多选题下列描述中不正确的有( )。A信息系统经常运行出错,应该扩大对信息系统的审计范围B信息系统越复杂,对信息系统的审计范围越小C信息技术环境的规模越大,对信息系统的审计范围越小D某流程涉及操作及决策活动的量越大,对该流程的审计范围越小
单选题在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是?()A设计一个另外的测试程序B把该缺陷向管理层汇报C对整个变更管理流程进行巡视D生成另外的程序变更样本
单选题在线订单申请系统往往包含管理决策所需的关键信息,以下哪一项是该系统审计的最重要目标()A审计完整性B用户说明档C系统有效性D被拒绝悬而未决申请控制