下列各项中,属于销售与收款内部控制的范围有()等。 A、接受客户订货单B、组织发货C、开具销售发票D、记录款项收入

下列各项中,属于销售与收款内部控制的范围有()等。

A、接受客户订货单

B、组织发货

C、开具销售发票

D、记录款项收入


相关考题:

以下所列的各项业务中,属于销售与收款循环的内部控制是( )。A.核准购货方的信用B.记录应付销货方的债务C.向客户收受订购单D.计算生产成本

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立

销售与收款内部控制的范围包括()。A、接受客户订货单B、分析信用C、开票发货D、结算记账E、催收账款

下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:A:由专人负责保管应收票据B:定期编制并向客户寄送对账单C:客户赊销限额经授权批准D:对销售业务定期进行内部检查

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。A.①B.②C.③D.④

在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列选项能够做到恰当控制的有( )。A.销售价格.销售条件.运费.折扣等必须经过审批B.审批人应当根据销售与收款授权批准制度,在授权范围内进行审批,不得超过审批权限C.在销售发生之前,赊销已经正确审批D.非经正当审批,不得发出货物

销售与收款循环中的内部控制有哪些?

以下各项中,属于注册会计师对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。A.发函询证应收账款B.实地观察不相容职务划分情况C.检查销售发票是否经过授权批准D.检查营业收入账务处理的正确性

15、下列属于可对销售与收款业务进行的内部控制测试程序的是()。A.检查银行存款余额调节表编制是否正确B.检查账龄分析表计算是否正确C.检查系统销售与收款业务涉及凭证的生成逻辑是否合理D.观察收银台、销售点的收款是否有足够的物理监控