会计主管对柜员提交的资料审核无误后,询征函与收费凭证回单联返还方式不对的是()。A、询征函与收费凭证回单可以返还审计单位,也可以由被审计单位代领B、只能返还给审计单位,不能由被审计单位代领C、若当面返还的,应由审计单位凭介绍信和经办人员有效身份证件办理,并在《机构交接登记簿》上签收D、若通过邮寄方式返还的,应以挂号信或特快专递方式邮寄至审计单位,所需费用由被审计单位承担

会计主管对柜员提交的资料审核无误后,询征函与收费凭证回单联返还方式不对的是()。

  • A、询征函与收费凭证回单可以返还审计单位,也可以由被审计单位代领
  • B、只能返还给审计单位,不能由被审计单位代领
  • C、若当面返还的,应由审计单位凭介绍信和经办人员有效身份证件办理,并在《机构交接登记簿》上签收
  • D、若通过邮寄方式返还的,应以挂号信或特快专递方式邮寄至审计单位,所需费用由被审计单位承担

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柜员填制原始凭证的通用业务,必须注明(),确认无误后签章,需会计主管审核的交会计主管审批。

对单位结算账户开户客户要求补制回单的,要求客户提供(),经会计主管审批后,柜员根据原业务相关凭证补制回单,在回单上注明“()”字样,在原始凭证上注明某某日补制回单,按照相关规定收取费用,补制回单申请书作收费凭证附件。

柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖(),回单联退回存款人A、受理B、业务公章C、转讫章D、审核

网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()A、核算用章B、受理凭证专用章C、受理柜员名章

客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。

柜员审核客户签名无误后,在工商银行《代理保险业务收费凭证》各联加盖()用章。A、核算B、银行C、支行

柜员受理客户提交的银行询征函及手续费。(1)核对银行询征函账号、户名等要素是否正确。(2)核对银行询征函是否由()出具.A、会计、审计事务B、工商局

凭证工本费和凭证手续费的收取的业务处理流程:客户提交业务收费凭证→柜员审核→启4212交易出售凭证→结算凭证和回单签收交客户。

柜员完成汇兑录入并提交任务后,按系统提示打印原始凭证、收费凭证等。审核凭证要素无误后,在“业务委托书”客户回单联加盖(),收费凭证上加盖()。第一联加盖清讫章作为柜员传票。

柜员收到客户提交的他行支票、银行汇票和进账单等,按规定进行审核无误后,在进账单回单联上加盖()退客户。A、受理凭证专用章B、票据交换专用章C、业务公章D、业务讫章

当主出纳从柜员调入现金时,操作()。A、柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核B、通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证C、记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章D、一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件

凭证管理员或指定人员上交作废凭证时汇总填写一式二联的“重要空白凭证作废上交清单”,经会计主管清点核实无误后,()签字。A、凭证管理员B、会计主管C、柜员D、凭证管理员和会计主管

以下对电话银行汇款挂账处理的交易结果操作描述错误的是()A、打印挂账凭证后,业务凭证第一联作往账复核的附件,第二联作传票跟流水装订保管B、打印回单,经办柜员核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符;核对无误后,经办柜员在回单上加盖业务章C、打印手续费凭证或发票的,需在凭证或发票上加盖个人私章,并交后台复核D、后台审核无误后,在发票上加盖业务章及个人私章,并进行授权确认

网点营运主管或副主管须对申请人提交资料的完整性进行审核,认真审核柜员开立的个人资信证明中所列内容与客户在交通银行系统中保存的交易记录是否一致,审核无误后在个人资信证明上加盖().A、存款证明专用章B、业务受理章C、会计业务章D、会计业务专用章

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多选题以下哪些关于询征业务的处理描述是错误的()A经办柜员应将询征函原件专夹保管,复印询征函按询证函上填写的地址,邮寄会计(审计)师事务所等部门。B复印后的询证函由经办柜员专夹保管,按年装订,并按档案管理要求保管十五年。C询证函应加盖会计业务专用章和经办柜员名章,及营运主管章。D询证函可交给客户转交给会计(审计)师事务所。

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