大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A、来账业务清单B、清算凭证来账笔数、金额C、待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D、结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额

大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。

  • A、来账业务清单
  • B、清算凭证来账笔数、金额
  • C、待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)
  • D、结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额

相关考题:

科目汇总表的汇总范围是( )。A.全部科目的借、贷方发生额和余额B.全部科目的借、贷方余额C.全部科目的借、贷方发生额D.汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证的合计数

关于总账系统中输入记账凭证的描述,正确的是( )。A.分录较长时,可分多张凭证输入B.末张凭证的借、贷方发生额可以不平衡C.一张凭证的借、贷方发生额必须相等D.一张凭证的金额合计可以为零

对于支付系统来帐,每日营业终了前,操作员必须勾挑()。A、往账已清算清单及大额支付系统专用凭证B、来账清单及大额支付系统专用凭证C、往账已清算清单与来账已清算清单D、部门业务清单与大额支付系统专用凭证

大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A、0733确认贷记业务B、0734确认借记业务C、5765确认贷方报单D、0702往账确认

大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。A、清算凭证往账笔数、金额B、待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致C、结算柜大额支付汇划凭证D、待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额

小额支付系统批量清算后打印的报表有()。A、小额支付系统已清算往账业务清单B、小额支付系统往账贷方业务清单C、待转联行资金借方汇总凭证D、小额支付款项贷方汇总凭证

上年大额支付往账户余额在借方,上年大额支付来账户余额在贷方,两户余额轧差后借方余额大于贷方余额。会计分录为()。A、借:上年大额支付往账B、借:大额支付汇差C、借:大额支付汇差D、借:上年大额支付往账

系统内借款是县级联社营业部柜员通过相关交易查询到汇入款项时,使用相关交易打印()。A、大额支付专用凭证B、小额支付专用凭证C、行内汇划贷方补充报单D、电子清算贷方凭证

下列()业务需支行会计经理授权。A、大额现金取款B、出纳长短款挂账C、大额转账支付D、特种转账借/贷方凭证使用

在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。A、往帐正常业务清单B、清算凭证入账笔数、金额C、待转联行资金借方汇总凭证D、结算柜大额支付汇划凭证、待转联行资金大额支付往帐待转户贷方发额

以下大额支付系统业务,需主管授权后方可办理的是()A、清算凭证打印B、来账手工接收C、支付系统汇总记账D、来账删除

日终以后,大额支付系统核对的账务是()。A、往账贷方汇总凭证与往账正常业务清单B、来账借、贷方汇总凭证与支付系统专用凭证借、贷方合计金额C、清算凭证汇差数与大额支付往来业务轧差数D、清算凭证汇差数与大额支付汇差科目发生额

单选题下列选项中,属于科目汇总表的汇总范围的是()。A全部科目的借、贷方发生额和余额B全部科目的借、贷方余额C全部科目的借、贷方发生额D汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证的合计数

单选题大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A0733确认贷记业务B0734确认借记业务C5765确认贷方报单D0702往账确认

单选题系统内借款是县级联社营业部柜员通过相关交易查询到汇入款项时,使用相关交易打印()。A大额支付专用凭证B小额支付专用凭证C行内汇划贷方补充报单D电子清算贷方凭证

单选题农信银电子汇兑来账使用917002交易打印().A农信银支付系统专用凭证B小额支付系统专用凭证C大额支付系统专用凭证

单选题上年大额支付往账户余额在借方,上年大额支付来账户余额在贷方,两户余额轧差后借方余额大于贷方余额。会计分录为()。A借:上年大额支付往账B借:大额支付汇差C借:大额支付汇差D借:上年大额支付往账

多选题大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A来账业务清单B清算凭证来账笔数、金额C待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额

单选题大额支付系统来账业务统一使用()印制的支付系统专用凭证,支付系统专用凭证纳入重要空白凭证管理A中国人民银行B省联社会计部C市联社会计部

多选题大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。A清算凭证往账笔数、金额B待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致C结算柜大额支付汇划凭证D待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额

多选题大额支付系统通汇社、省资金中心同时使用的凭证有()。A支付系统专用凭证B来帐汇总凭证C待转联行资金凭证D往帐汇总凭证

多选题在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。A往帐正常业务清单B清算凭证入账笔数、金额C待转联行资金借方汇总凭证D结算柜大额支付汇划凭证、待转联行资金大额支付往帐待转户贷方发额

多选题小额支付系统批量清算后打印的报表有()。A小额支付系统已清算往账业务清单B小额支付系统往账贷方业务清单C待转联行资金借方汇总凭证D小额支付款项贷方汇总凭证

单选题以下大额支付系统业务,需主管授权后方可办理的是()A清算凭证打印B来账手工接收C支付系统汇总记账D来账删除

单选题年度账务结平时,如上年大额支付往账余额在贷方,上年大额支付来账户余额在借方,两户余额轧差后借方余额大于贷方余额。会计分录为()。A借:上年大额支付往账B借:大额支付汇差C借:大额支付汇差D借:上年大额支付往账

多选题日终以后,大额支付系统核对的账务是()。A往账贷方汇总凭证与往账正常业务清单B来账借、贷方汇总凭证与支付系统专用凭证借、贷方合计金额C清算凭证汇差数与大额支付往来业务轧差数D清算凭证汇差数与大额支付汇差科目发生额

多选题下列()业务需支行会计经理授权。A大额现金取款B出纳长短款挂账C大额转账支付D特种转账借/贷方凭证使用