以下需每月至少核查一次的内部账过渡性账户有()。A、暂收暂付B、应解汇款C、开出本票D、汇出汇款

以下需每月至少核查一次的内部账过渡性账户有()。

  • A、暂收暂付
  • B、应解汇款
  • C、开出本票
  • D、汇出汇款

相关考题:

对有价单证和重要空白凭证,信用社内勤主任或主管会计每月至少要核查_________;信用社主任每月至少核查一次.

在总账系统中,对记账次数的要求是( )。 A.每月只能记一次账 B.每天只能记一次账 C.每月最多记三次账 D.每月记账次数不受限制,但至少要记一次账

各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。A、15天B、每月C、每季D、每半年

各级机构(含出单中心及其分支机构)保费发票管理人员应定期进行保费发票的盘点,()做到账实相符。A、每周至少一次B、每月至少一次C、每月至少两次D、每季度至少一次

器材和灭火药剂的消耗数据至少每月进行一次数据核查与更新维护。

各分行应定期进行装、清卡处理,()清机处理,并进行账实核对,确保账实相符。A、每月至少一次B、每半月至少一次C、每周至少一次D、每周至少两次

各级凭证库的库管员应对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。

在行式自助设备,营业网点运营主管要()至少跟班加钞、取钞核查一次;离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要()跟车加钞、取钞核查,并()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。A、每月,不定期,每月B、每月,每季,每月C、每月,不定期,每季D、每月,每季,每季

网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物(),核查情况在现金查库情况表中记录。A、每月至少核查一次B、每季至少核查一次C、每年至少核查两次D、每年至少核查一次

以下关于自助设备加钞、取钞核查工作的说法错误的是()。A、在行式自助设备,挂靠营业机构会计主管每月至少跟班加钞、取钞核查一次。B、离行式自助设备,挂靠营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每周至少跟车加钞、取钞核查一次。C、离行式自助设备,挂靠营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每月至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。D、在行式自助设备,挂靠营业机构会计主管每季至少跟车加钞、取钞核查一次。

广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E、内部账户对账及差错处理的情况。

填空题对有价单证和重要空白凭证,信用社内勤主任或主管会计每月至少要核查()次;信用社主任每月至少核查()次。

单选题在行式自助设备,营业网点运营主管要()至少跟班加钞、取钞核查一次;离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要()跟车加钞、取钞核查,并()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。A每月,不定期,每月B每月,每季,每月C每月,不定期,每季D每月,每季,每季

多选题进行内部账号下拉菜单选择账号的维护交易的交易处理时,以下哪些属于部分存款交易的有效交易()A有折转内部账(020031)B无折转内部账(021031)C内部账转有折客户账(020051)D内部账转无折客户账(021051)E内部账户资金转账(020045)

多选题以下关于联网核查的业务范围说法正确的有()。A开立活期结算账户无论其金额大小,需联网核查证件B开立活期储蓄账户无论其金额大小,无需联网核查证件C开立定期账户时无论其金额大小,需联网核查证件D开立通知存款账户时,需联网核查证件

单选题各级机构(含出单中心及其分支机构)保费发票管理人员应定期进行保费发票的盘点,()做到账实相符。A每周至少一次B每月至少一次C每月至少两次D每季度至少一次

单选题网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物(),核查情况在现金查库情况表中记录。A每月至少核查一次B每季至少核查一次C每年至少核查两次D每年至少核查一次

单选题按照目前全球投资业绩标准要求,以下有关组合群收益的计算说法正确的是()。A需至少每季一次计算组合群收益,并使用投资组合收益以算数平均计算B需至少每月一次计算组合群收益,并使用投资组合收益以资产加权计算C需至少每季一次计算组合群收益,并使用投资组合收益以资产加权计算D需至少每月一次计算组合群收益,并使用投资组合收益以算数平均收益

单选题各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。A15天B每月C每季D每半年

单选题各级凭证库的库管员应()A对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。B对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。C对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。D对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。

判断题“对账结果”为“对账不符”和“调节后相符”的账户,分行对账人员需每月至少检查一次,分行运营部检查人员每年至少检查一次,并记录跟进情况。A对B错

单选题各分行应定期进行装、清卡处理,()清机处理,并进行账实核对,确保账实相符。A每月至少一次B每半月至少一次C每周至少一次D每周至少两次

多选题531在外币转账转出业务中前台录入需复核的有()A对私账户B对公卡类C内部账户D待核查账户E对公账户

多选题广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B内部账户业务授权批准制度的执行情况。C监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E内部账户对账及差错处理的情况。

单选题定期核对的内容:对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少()核对一次,会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。A每月B每季C每旬D每日

多选题以下需每月至少核查一次的内部账过渡性账户有()。A暂收暂付B应解汇款C开出本票D汇出汇款

多选题内部账转有折客户账20051交易,金额超限额需后台核准要拍摄的凭证有()。A内部账转账凭证B存折扉页C账户人、办理人有效身份证件D倒推日交审批表