下列对审计系统基本组成描述正确的是()A、审计系统一般包含三个部分:日志记录、日志分析和日志处理B、审计系统一般包含两个部分:日志记录和日志处理C、审计系统一般包含两个部分:日记记录和日志分析D、审计系统一般包含三个部分:日志记录、日志分析和日志报告

下列对审计系统基本组成描述正确的是()

  • A、审计系统一般包含三个部分:日志记录、日志分析和日志处理
  • B、审计系统一般包含两个部分:日志记录和日志处理
  • C、审计系统一般包含两个部分:日记记录和日志分析
  • D、审计系统一般包含三个部分:日志记录、日志分析和日志报告

相关考题:

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

下列对审计风险的描述正确的是( )。 A. 审计风险+抽样风险=1B. 审计风险+合理保证=1C. 审计风险+可容忍偏差率=1D. 审计风险+重大错报风险=1

《中国内部审计准则》是中国内部审计工作规范体系的重要组成部分,由内部审计基本准则、内部审计准则公告、内部审计指南三个层次组成。( ) 此题为判断题(对,错)。

下列关于UNIX操作系统的描述中,正确的是( )。A.UNIX由内核和外壳两部分组成B.内核由文件子系统和目录子系统组成C.外壳由进程子系统和线程子系统组成D.内核部分的操作原语对用户程序起作用

下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是:A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与传统审计在终结阶段有很大的区别

对信息系统本身的审计不包括( )。A.对计算机产生的电子数据的审计B.对信息系统内部控制的审计C.对信息系统组成部分的审计D.对信息系统生命周期的审计

下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是:A:调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B:描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C:信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D:信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

下列各项中,关于信息系统审计的表述,不正确的是:A、信息系统审计的总目标与传统审计没有区别,只是实现的途径不同B、信息系统审计的内容是由信息系统审计的对象所决定的C、信息系统的审计对象是信息系统的各个组成部分D、信息系统的内部控制是一般审计人员从事信息系统审计的切入点

关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的?Ⅰ.奖金体系应被看做是组织控制环境的组成部分,在起草内部控制报告时应予以考虑。Ⅱ.报酬体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统的组成部分来报告。Ⅲ.对组织报酬体系实施的审计应独立于对影响公司红利的其他职能进行控制的系统的审计。( )A.只有Ⅰ正确B.只有Ⅱ正确C.只有Ⅲ正确D.Ⅱ和Ⅲ正确

下列对安全审计描述最完整的是()A、安全审计系统可以对所有明文数据进行审计B、安全审计只能审计网站系统C、安全审计可以审计数据库D、安全审计可以审计网站论坛

风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。

关于内部审计的下列论断中,正确的是()A、其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B、其独立性较差,时间安排比较灵活C、内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D、内部审计人员应当遵循独立审计准则

下列对审计系统基础基本组成描述正确的是()A、审计系统一般包括三个部分:日志记录、日志分析和日志处理B、审计系统一般包括两个部分:日志记录和日志处理C、审计系统一般包括两个部分:日志记录和日志分析D、审计系统一般包括三个部分:日志记录、日志分析和日志报告

以下哪几项关于安全审计和安全审计系统的描述是正确的?()A、对入侵和攻击行为只能起到威慑作用B、安全审计不能有助于提高系统的抗抵赖性C、安全审计是对系统记录和活动的独立审查和检验D、安全审计系统可提供侦破辅助和取证功能

下面对安全审计技术描述不正确的是()。A、安全审计产品一般由审计中心、审计代理、管理控制台和数据库等四部分组成B、安全审计作用主要是通过对信息系统内部设备的全面审计,以发现安全隐患,进行完整的责任认定和事后取证C、安全审计的对象可以是网络设备、操作系统、安全设备、应用系统、数据库等D、安全审计系统的部署的时候需要串联在网络中

下列选项中,关于公司业绩考评体系和奖励政策的描述,正确的是:()A、业绩考评和奖励政策是组织控制环境的组成部分,应该在完善内部控制时予以考虑B、业绩考评体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统报告时予以考虑C、对业绩考评体系的审查应该独立于对奖励政策的审计D、业绩考评和奖励政策是管理层监督的内容,内部审计师不予以关注

下列各项中,属于总体审计计划的是()。A、审计目标B、被审计单位的基本情况C、审计小组组成及人员分工D、审计策略

判断题风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。A对B错

单选题下列各项描述中,不对职业道德基本原则产生不利影响的是(  )。A审计项目组成员与审计客户进行雇佣协商B会计师事务所的审计客户甲股份有限公司被A公司起诉,事务所的所长王某担任甲股份有限公司的辩护人C项目组成员张某是审计客户出纳人员的大学普通校友D由于对某企业集团财务报表审计的收费大幅降低,事务所决定对集团内组成部分或子公司只选取l0%进行审计

单选题下列对安全审计描述最完整的是()A安全审计系统可以对所有明文数据进行审计B安全审计只能审计网站系统C安全审计可以审计数据库D安全审计可以审计网站论坛

单选题下列有关信息系统审计技术方法的表述正确的是:A调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

单选题下列描述中,属于自我评价导致对职业道德基本原则产生不利影响的情况是()A被审计单位财务经理曾经是事务所审计项目组成员B审计项目组成员曾经是被审计单位的出纳C审计小组成员的妻子是被审计单位的独立董事D审计小组成员担任被审计单位的辩护人

多选题关于内部审计的下列论断中,正确的是()A其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B其独立性较差,时间安排比较灵活C内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D内部审计人员应当遵循独立审计准则

单选题下列有关信息系统审计技术方法的表述正确的是(  )。[2011年中级真题]A调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

单选题下列对审计系统基础基本组成描述正确的是()A审计系统一般包括三个部分:日志记录、日志分析和日志处理B审计系统一般包括两个部分:日志记录和日志处理C审计系统一般包括两个部分:日志记录和日志分析D审计系统一般包括三个部分:日志记录、日志分析和日志报告

多选题下列描述中不正确的有(  )。A信息系统经常运行出错,应该扩大对信息系统的审计范围B信息系统越复杂,对信息系统的审计范围越小C信息技术环境的规模越大,对信息系统的审计范围越小D某流程涉及操作及决策活动的量越大,对该流程的审计范围越小

单选题下面对安全审计技术描述不正确的是()。A安全审计产品一般由审计中心、审计代理、管理控制台和数据库等四部分组成B安全审计作用主要是通过对信息系统内部设备的全面审计,以发现安全隐患,进行完整的责任认定和事后取证C安全审计的对象可以是网络设备、操作系统、安全设备、应用系统、数据库等D安全审计系统的部署的时候需要串联在网络中