多选题证券营业部内部控制审计评价的目标主要包括()。A促进证券营业部遵守国家法律法规、监管政策和公司规章制度B促进证券营业部完善管理环境,提高风险管理水平C促进证券营业部业务、财务和其他管理信息真实、可靠和及时D促进证券营业部各级员工强化内部控制意识,严格贯彻落实各项控制措施
多选题
证券营业部内部控制审计评价的目标主要包括()。
A
促进证券营业部遵守国家法律法规、监管政策和公司规章制度
B
促进证券营业部完善管理环境,提高风险管理水平
C
促进证券营业部业务、财务和其他管理信息真实、可靠和及时
D
促进证券营业部各级员工强化内部控制意识,严格贯彻落实各项控制措施
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解析:
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下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计的目标是帮助企业实现目标B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D、内部审计的职能是确认和咨询
证券营业部内部控制审计评价的目标主要包括()。A、促进证券营业部遵守国家法律法规、监管政策和公司规章制度B、促进证券营业部完善管理环境,提高风险管理水平C、促进证券营业部业务、财务和其他管理信息真实、可靠和及时D、促进证券营业部各级员工强化内部控制意识,严格贯彻落实各项控制措施
多选题外部评价一般包括以下内容()。A内部审计机构组织结构的合理程度;B内部审计人员履行内部审计准则的情况;C内部审计人员的专业胜任能力;D内部审计目标的实现程度;E内部自我质量控制的适当性及有效性;
单选题下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A内部审计的目标是帮助企业实现目标B内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D内部审计的职能是确认和咨询
单选题下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。A内部审计职责简称内部审计B是指由被审计单位建立的一种评价活动C内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性D内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性
单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是( )。A内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
单选题商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。(《商业银行内部控制评价试行办法》第2条)A内部控制环境、风险识别与评估的评价B内部控制措施的评价C信息交流与反馈的评价D内部控制主要目标实现程度的评价。