判断题内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。A对B错

判断题
内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。
A

B


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判断题内部审计实质上的独立性,是一种内心状态,使注册会计师在提出结论时不受损害职业判断的因素影响,诚信行事,遵循客观和公正原则,保持职业怀疑态度。A对B错

多选题内部控制中控制活动主要包括的内容是()。A所有经营活动应有适当的授权B不相容职务应当分离C有效控制凭证和记录的真实性D独立的业务审核

判断题利用网络、电话等查询工具了解审计事项相关信息,查询得到的信息可直接利用作为审计证据。A对B错

单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A审计机构负责人B审计项目负责人C审计实施人员D组织管理层

判断题审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。A对B错

判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A对B错

判断题分析性复核只能提供线索,还需要进一步核实、查证。A对B错

判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A对B错

单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A消极式函证B积极式函证C全部函证D部分函证

单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A内部控制评价B内部控制规范C审计指引D应用指引

判断题现代审计是“内部控制审计”。A对B错