多选题内控评估的主要方法有()。A控制测试B内控报告C风险点再评估D穿行测试

多选题
内控评估的主要方法有()。
A

控制测试

B

内控报告

C

风险点再评估

D

穿行测试


参考解析

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相关考题:

符合性测试主要是对内控制度的制定测试和内控制度的执行测试,测试一般采用抽样方法进行。() 此题为判断题(对,错)。

对风险管理的有效性进行检验的方法包括( )。Ⅰ.压力测试Ⅱ.返回测试Ⅲ.穿行测试Ⅳ.风险控制自我评估A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

下列方法中,能够对风险管理的有效性进行检验的有( )。A.压力测试B.倾向测试C.穿行测试D.风险控制自我评估

以风险为基础的审计方法,IS审计师应该首先完成()。A、固有的风险评估.B、控制风险评估.C、控制测试评估.D、实质性测试评估.

内部审计人员应在()的基础上制定项目审计计划和审计方案。A、实施实质性测试B、检查内控制度C、评估审计风险D、实施符合性测试

()是内控体系框架要素中对内部控制的再控制。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、监督

内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。A、风险;穿行测试B、控制;风险评估C、风险;风险评估D、控制;控制测试

内部控制评估工作包括以下哪几个方面()A、通过风险评估确定内控评价范围B、对控制环节进行记录、测试和评价C、缺陷及整改D、管理层内部控制评价报告

下面哪几项属于内控评价获取证据的方法()。A、询问被评估企业有关人员,查阅相关财务内控文件B、检查财务内部控制生成的文件和记录C、观察被评估企业业务活动和财务内部控制的运行情况D、选择若干具有代表性的交易和事项进行必要的穿行测试

CPA应当通过()程序获取控制是否有效运行的审计证据。A、控制测试B、风险评估C、实质性程序D、了解内控

内控评估的主要方法有()。A、控制测试B、内控报告C、风险点再评估D、穿行测试

兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面()A、通过风险评估确定内控评价范围B、对控制环节进行记录、测试和评价C、缺陷及整改D、管理层内部控制评价报告

兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围,对控制环节进行记录、测试和评价()管理层内控评价报告四个方面。A、缺陷及整改B、识别缺陷C、整改缺陷D、处理缺陷

符合性测试主要是对内控制度的制定测试和内控制度的执行测试,测试一般采用抽样方法进行。()

常见的内控评价方法包括()A、询问B、观察C、检查D、审计E、穿行测试F、控制测试

单选题CPA应当通过()程序获取控制是否有效运行的审计证据。A控制测试B风险评估C实质性程序D了解内控

单选题内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。A风险;穿行测试B控制;风险评估C风险;风险评估D控制;控制测试

多选题兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面()A通过风险评估确定内控评价范围B对控制环节进行记录、测试和评价C缺陷及整改D管理层内部控制评价报告

单选题兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围,对控制环节进行记录、测试和评价()管理层内控评价报告四个方面。A缺陷及整改B识别缺陷C整改缺陷D处理缺陷

多选题下面哪几项属于内控评价获取证据的方法()。A询问被评估企业有关人员,查阅相关财务内控文件B检查财务内部控制生成的文件和记录C观察被评估企业业务活动和财务内部控制的运行情况D选择若干具有代表性的交易和事项进行必要的穿行测试

判断题符合性测试主要是对内控制度的制定测试和内控制度的执行测试,测试一般采用抽样方法进行。()A对B错

多选题常见的内控评价方法包括()A询问B观察C检查D审计E穿行测试F控制测试

多选题商业银行对操作风险进行管理的方法有()。A评估操作风险和内部控制B损失事件的报告C新产品和新业务的风险评估D内部控制的测试

多选题实施符合性测试时对内控制度的制定测试所要解决的问题包括()A内控制度的合法性测试B内控制度的合理性测试C内控制度的重点环节测试D内控制度的全面测试E内控制度的有效性测试

多选题下列方法中,能够对风险管理的有效性进行检验的有()A压力测试B顺向测试C穿行测试D风险控制自我评估

多选题企业可以采用(  )等方法对风险管理的有效性进行检验,根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。A压力测试B顺向测试C穿行测试D风险控制自我评估

单选题内部审计人员应在()的基础上制定项目审计计划和审计方案。A实施实质性测试B检查内控制度C评估审计风险D实施符合性测试