单选题下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。A改进对于关键系统的备份B延迟迁移服务器C在合同中包括灾难恢复D备份数据远离服务提供商

单选题
下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。
A

改进对于关键系统的备份

B

延迟迁移服务器

C

在合同中包括灾难恢复

D

备份数据远离服务提供商


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

在"病亦行差"中,"行"之义为( )A、将要B、立刻C、迅快D、走路

在计算机系统开发工作中,下列( )行动会削弱IT审计师的独立性。A.审计师设计控制措施B.审计师测试控制措施C.审计师为控制措施提出建议D.审计师设计整合测试工具(ITF)

关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿。B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题。C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性。D.可能交流审计报告和管理建议书。

下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。

下面哪一项是对审计意见的最佳定义?A.审计意见是对重大审计发现做出的判断B.审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估。C.是对纠正措施的建议D.审计意见是内部审计师提出必须执行的唯一行动建议

内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排A.Ⅰ、Ⅱ和ⅢB.Ⅰ、Ⅱ和ⅣC.Ⅱ、Ⅲ和ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

企业里有个混合访问点不能升级其安全强度,而新的访问点具有高级无线安全特性。IS审计师建议用新的访问点替换老的混合访问点,下面哪一个选项支持IS审计师的建议的理由最为充分()。A、新的访问点具有更高的安全强度B、老的访问点性能太差C、整个企业网络的安全强度,就是其最为薄弱之处的安全强度D、新的访问点易于管理

内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定:()A、重要审计发现的总结B、内部审计师对所审核情形的专业判断C、在审计报告中包含的结论D、为纠正措施提出的建议

以下哪(几)项是审计委员会的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议A、I,II和IIIB、I,IV和VC、I,III,IV和VD、I,II,III,IV和V

下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。A、改进对于关键系统的备份B、延迟迁移服务器C、在合同中包括灾难恢复D、备份数据远离服务提供商

下面哪一个是审计师有可能在系统控制台日志中发现的()。A、系统用户名B、超级用户切换验证C、系统错误D、数据编辑错误

在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。A、实施数据备份和恢复程序B、定义标准和相应的复合性监督C、确保只有授权人员能够更新数据库D、确认控制处理当前的访问问题

在一个小型组织内,雇员进行计算机操作,根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议()。A、自动记录开发程序库的变更情况B、提供额外人手进行职责分工C、只实施经过批准的变更程序D、访问控制,防止程序员改变程序

在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的?()A、长度检查B、散列总计C、有效性检查D、字段检查

IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。A、对于出错的计算,设计进一步的测试B、确定可能导致测试结果错误的变量C、检查部分测试案例,以便确认结果D、记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告

以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?()A、监督外部审计师的工作是首席审计官的责任B、应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率C、内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书D、内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿

单选题以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定:()A重要审计发现的总结B内部审计师对所审核情形的专业判断C在审计报告中包含的结论D为纠正措施提出的建议

单选题在一个小型组织内,雇员进行计算机操作,根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议()。A自动记录开发程序库的变更情况B提供额外人手进行职责分工C只实施经过批准的变更程序D访问控制,防止程序员改变程序

单选题下面哪一个是审计师有可能在系统控制台日志中发现的()。A系统用户名B超级用户切换验证C系统错误D数据编辑错误

单选题某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关的审计建议。该经理接受内部审计师的审计建议,但由于缺乏资源和需要执行其他重点工作,审计建议无法得到执行。对于这种情况,内部审计师应该:()A要求首席审计执行官立即提请审计委员会注意此事B要求董事会指示该部门执行审计建议C在审计报告中说明这一情况D考虑管理层的建议,在审计报告中删除此项发现

问答题某内部审计师在对某分行不良贷款进行审计时,根据审计业务发现和结论编制了一份审计建议书。你认为该内部审计师编制审计建议书的主要目的是什么?

单选题IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()。A分析结构变化的必要性B建议恢复原来的结构设计C建议实施变更控制过程D确定是否调整被批准

单选题按照国际注册内部审计师(CIA)资格证书管理规定,连续()年未接受后续教育或未按有关规定完成后续教育学时的内部审计人员,由省级内部审计(师)协会作出或建议作出吊销其内部审计人员岗位资格证书。A1B2C3D4

单选题在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的?()A长度检查B散列总计C有效性检查D字段检查

单选题在“病亦行差”中,“行”之义为()A将要B立刻C迅快D走路

单选题IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。A对于出错的计算,设计进一步的测试B确定可能导致测试结果错误的变量C检查部分测试案例,以便确认结果D记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告