多选题下列各项,违背现金收支内部控制要求的有( )。A采购人员超过授权限额采购原材料B未经授权的机构或人员直接接触企业资金C出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作E主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
多选题
下列各项,违背现金收支内部控制要求的有( )。
A
采购人员超过授权限额采购原材料
B
未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C
出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D
出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
参考解析
解析:
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务,不违背有关货币资金内部控制要求。
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务,不违背有关货币资金内部控制要求。
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单选题下列各项中,不符合现金收支控制要求的是()。A利用存款账户代其他单位和个人存入现金B现金收入应于当日送存开户银行C不得用该单位的现金收入直接支付现金D从开户银行提取现金,应当如实写明用途
多选题注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为( )A加强对现金收支业务的内部审计B全部现金收入及时准确入账,并且支出要有核准手续C现金收支与记账的岗位相分离,按月盘点现金D现金收支要有合理、合法的凭据,控制现金坐支
多选题根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳)可以经办的业务有()。A债权债务账目登记B稽核C现金收支业务D会计档案保管