单选题下列哪项组织执行的功能违反了内部控制?()A一取信的职员将收到的支票与随支付而来的原文件对比,或者确认,或者注释支付的金额,然后每天向出纳递交支票(和一系列现金收据一起)以储蓄B在周末,出纳为本周收到的全部现金收据准备存单C一取信的职员将收到的支票与随支付而来的原文件对比,或者确认,或者注释支付的金额,然后每天将随支付而来的原文件(和一系列现金收据一起)记录到应收账款,以张贴到明细分类账D总账部门比较从出纳收到的为可用于未清科目的现金编制的简要会计分录,以及应收账款部门张贴到明细分类账的分批总数

单选题
下列哪项组织执行的功能违反了内部控制?()
A

一取信的职员将收到的支票与随支付而来的原文件对比,或者确认,或者注释支付的金额,然后每天向出纳递交支票(和一系列现金收据一起)以储蓄

B

在周末,出纳为本周收到的全部现金收据准备存单

C

一取信的职员将收到的支票与随支付而来的原文件对比,或者确认,或者注释支付的金额,然后每天将随支付而来的原文件(和一系列现金收据一起)记录到应收账款,以张贴到明细分类账

D

总账部门比较从出纳收到的为可用于未清科目的现金编制的简要会计分录,以及应收账款部门张贴到明细分类账的分批总数


参考解析

解析: 内部控制应该有有效的职责分离来预防欺诈行为的发生。根据以上所提供的例子,出纳为周内所收到的所有现金收入准备存款单是明显违背内部控制。

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支票:是出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给付款人或者持票人的票据。支票有两个特点:是以银行或其他会融机构为付款人;二是见票即付。下列不属于支票的票据是( )。A.现金支票B.转账支票C.既可支取现金,又可转账的普通支票D.通过邮局将钱寄给同学的收据

(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明细账C.内部审计人员定期监盘库存现金D.主管会计同时保管支票与印章E.主管会计编制银行存款余额调节表

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单选题下列各项中,预防员工染污、挪用货款的最有效的方法是()。A收取顾客支票与收取现金的职务由不同人员担任B记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳C公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客D请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户

单选题以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。A应收账款明细账记录人员兼容出纳员B银行存款出纳与现金出纳分工C收到客户支票后寄送收款凭证D请客户将货款直接汇入企业指定的银行账户

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单选题预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是()。A记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳B收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任C顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户D公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客