判断题出纳人员每日对现金进行盘点核对,其主要目的是加强对出纳工作的监督,防止贪污盗窃和挪用现金情况的发生。A对B错
判断题
出纳人员每日对现金进行盘点核对,其主要目的是加强对出纳工作的监督,防止贪污盗窃和挪用现金情况的发生。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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下列关于现金清查的论述,正确的有( )。A.出纳人员每日终了前必须进行现金清查B.现金清查小组对企业库存现金进行定期或不定期清查C.现金清查小组应当在出纳人员不在场的情况进行现金清查D.编制现金盘点报告单记录清查结果,注明现金溢缺,出纳人员和盘点人员签章
以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。 A、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须B、出纳员负责登记现金日记账及总账C、每一笔现金支出均应当经过适当授权审批D、出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
关于现金的清查,下列说法不正确的是( )。A. 在清查小组盘点现金时,出纳人员必须在场B. “现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章C. 要根据“现金盘点报告表”进行账务处理D. 不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理
下列说法不正确的是( )。A.在清查小组盘点现金时,出纳人员必须在场B.“现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章C.要根据“现金盘点报告表”进行账务处理D.不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理
对库存现金进行清查盘点时,应该( )。A.清查现金实有数,并且与日记账余额核对B.盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C.出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D.检查库存限额的遵守情况及有无自条抵库情况
对库存现金的清查盘点应该( )。A.清查现金实有数,并且与日记账余额核对B.出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点C.盘点结果应填列“现金盘点报告表”并由出纳人员和盘点人员共同签章生效D.检查库存现金的遵守情况,检查有无白条抵库
下列关于货币资金循环中涉及到的业务表述正确的是( )。A.出纳员每日对库存现金进行盘点,均需要有会计主管人员在场监督B.每月末,出纳对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对C.办理业务中使用的个人名章可以由出纳员保管D.企业的财务专用章交由出纳保管
针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是( )。A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因B.会计主管定期检查现金日报表C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需按盘点金额进行调整
下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表B.每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对C.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理D.会计主管不定期检查现金日报表
下列关于货币资金循环中涉及到的业务表述正确的是( )。A、出纳员每日对库存现金进行盘点,均需要有会计主管人员在场监督B、每月末,出纳对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对C、办理业务中使用的个人名章可以由出纳员保管D、企业的财务专用章交由出纳保管
下列说法中不正确的有()。A:银行存款应采用发函询证法进行核对B:往来款项的清查一般用发函询证的方法进行核对C:库存现金清查时,出纳人员必须在场,库存现金由出纳人员经手盘点,清查人员从旁监督D:“现金盘点报告表”不能作为原始凭证调整账簿记录
下列说法中不正确的有( )。A、银行存款的清查应采用发函询证法进行核对 B、往来款项的清查一般采用发函询证的方法进行核对C、库存现金清查时,出纳人员必须在场,库存现金由出纳人员经手盘点,清查人员从旁监督D、“库存现金盘点报告表”不能作为原始凭证调整账簿记录
对库存现金进行清查盘点时,应该()。A、清查现金实有数,并且与日记账余额核对B、盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C、出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D、检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
多选题下列对库存现金进行清查盘点的说法,正确的有()。A清查现金实有数,并且与日记账余额核对B盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C出纳人员必须在场,并且由出纳人员亲自盘点D检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
多选题对库存现金进行清查盘点时,应该()。A清查现金实有数,并且与日记账余额核对B盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D检查库存限额的遵守情况及有无自条抵库情况
单选题关于现金的清查,下列说法不正确的是( )。A在清查小组盘点现金时,出纳人员必须在场B“现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章C要根据“现金盘点报告表”进行账务处理D不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理
单选题以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。A出纳员负责登记现金日记账及总账B销售的现金折扣需经过适当授权审批C出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对D定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
单选题对库存现金进行清查盘点时,下列选项中不正确的是()。A清查现金实有数,并与日记账余额核对B盘点的结果应填列现金盘点报告表C出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况